Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 501300
Eingetragen
13.4.2000
Branche
BeteiligungsgesellschaftenArchitekturbüros für HochbauBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
Durchführung von Bauarbeiten im Hochbau. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen .

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Gold
seit 29.5.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Waiblinger Straße 20, 73460 Hüttlingen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gold Bau-GmbH

Hüttlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 7.469,00 6.836,00
I. Sachanlagen 7.469,00 6.836,00
B. Umlaufvermögen 4.767,26 6.147,13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.782,83 5.102,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 984,43 1.045,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 612,73 1.011,37
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 30.279,26 40.260,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 43.128,25 54.254,70

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.217,70 -12.217,70
2. eingefordertes Kapital 12.782,30 12.782,30
II. Verlustvortrag 53.042,50 57.924,61
III. Jahresüberschuss 9.980,94 4.882,11
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 30.279,26 40.260,20
B. Rückstellungen 2.300,00 2.300,00
C. Verbindlichkeiten 40.828,25 51.954,70
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 27.692,25 36.514,70
Bilanzsumme, Summe Passiva 43.128,25 54.254,70

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederung-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Schlussbilanz des Vorjahres wurden ordnungsgemäß vorgetragen.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn diese bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

I. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen des beweglichen Anlagevermögens erfolgen linear

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

II. Umlaufvermögen

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennbetrag aber unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

III. Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und ermittelt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

C . Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2011

war Herr Thomas Gold und Herr Franz Schürle

Die Geschäftsführer waren zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft befugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2012 festgestellt.

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