Dracosa AktiengesellschaftLiquidiert

Andresenstraße 1A, 06766 Bitterfeld-Wolfen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 4537
Eingetragen
17.8.2004
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenForschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Gegenstand
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Produkten auf der Basis nachwachsender Rohstoffe sowie Vermarktung von Produktionstechnologien

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dracosa Aktiengesellschaft

Wolfen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

2,00

2,00

II. Sachanlagen

1. technische Anlagen und Maschinen

709.719,00

962.757,00

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

642,00

710.361,00

1.632,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

6.939,75

10.658,57

2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

2.912,00

3.645,60

3. fertige Erzeugnisse und Waren

76.216,50

86.068,25

55.310,40

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

3.949,02

39.850,28

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 26.200,27- (Euro 26.200,27-)

2. sonstige Vermögensgegenstände

7.189,72

11.138,74

12.560,80

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Euro 3.298,87 (Euro 3.298,87)

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3.776,25

6.931,54

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.588,36

1.576,21

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

190.994,52

0,00

Summe Aktiva

1.003.929,12

1.094.924,40



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

133.333,00

125.000,00

II. Kapitalrücklage

1.175.000,00

1.175.000,00

III. Gewinnrücklagen

1. andere Gewinnrücklagen

12.390,44

12.390,44

IV. Bilanzverlust

1.511.717,96-

1.025.087,85-

- davon Verlustvortrag Euro 1.025.087,97- (Euro 429.901,23-)

nicht gedeckter Fehlbetrag

190.994,52

0,00

buchmäßiges Eigenkapital

0,00

287.302,59

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

620,01

1.994,38

2. sonstige Rückstellungen

5.966,09

6.586,10

8.196,57

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

52.840,15

77.268,67

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 52.840,15 (Euro 77.268,67)

2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

327.412,80

303.160,00

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 327.412,80 (Euro 303.160,00)

3. sonstige Verbindlichkeiten

617.090,07

997.343,02

417.002,19

- davon aus Steuern Euro 1.978,03 (Euro 1.912,97)

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 42,34 (Euro 1.447,08)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 315.455,35 (Euro 227.113,59)

Summe Passiva

1.003.929,12

1.094.924,40

ANHANG


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DRACOSA AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs­vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.


Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapi­talgesellschaft.



Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenom­men.


Bewegliche, selbständig nutzbare Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1.000,00 € wurden im Jahr des Zugangs und in den folgenden vier Jahren zu je 1/5 ab­geschrieben.


Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Ta­geswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.


Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.


Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veran­lagten Steuern.


Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebil­det. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.


Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung


Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu ent­nehmen.



Abschreibung immaterielle VermG 0,00 €

Abschreibungen auf Sachanlagen 253.038,00 €

Abschreibungen auf Kfz 800,00 €

Abschreibung Sammelposten GWG 190,00 €



Angaben zu den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 327.412,80 €.


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, welche durch Pfandrechte oder ähnli­che Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 €.



Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.



Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen die folgende Ergebnisverwendung vor:


Der Jahresfehlbetrag beträgt -486.629,99 €.


Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages von -1.025.087,97 € ergibt sich ein Bilanzverlust von -1.511.717,96 €.


Vortrag auf neue Rechnung -1.511.717,96 €.



Sonstige Pflichtangaben


Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermög ens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.



Mitglieder des Vorstandes

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die folgende Person geführt:


Vorstand: Dr. Clemens Püttmann, Kaufmann.



Mitglieder des Aufsichtsrates


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte durch den Aufsichtsrat überwacht:


Dr.-Ing. Günter Ihlow, Geschäftsführer - Aufsichtsratsvorsitzender

Frank Fuhrmann, Bankkaufmann - stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

Prof. Dr. Detlev Geiss, Geschäftsführer - Aufsichtsratsmitglied.



Aktien

Das Grundkapital der Gesellschaft wurde in 125.000 Stückaktien zerlegt. Der auf die ein­zelne Stückaktie entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt 1 €. Alle Aktien ge­währen die gleichen Rechte.



Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist für fünf Jahre nach Eintragung der Änderung der Satzung in das Handels­register ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen ein­malig oder mehrmals insgesamt jedoch um höchstens 50.000 € zu erhöhen. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 10.12.2001.





Bitterfeld-Wolfen, den 12.02.2010

Dr. Clemens Püttmann

-Vorstand-


 

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