Güterbeförderung im Straßenverkehr
Culinary Machines Overseas GmbH
Daimlerstraße 21, 61449 Steinbach (Taunus), DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Denis Zeman seit 19.11.2010 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich BerechtigteBeta
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (5)
| Name | Anteil |
|---|---|
Vusal Jivishov | 42.00% |
| 15.00% | |
V******* Z**** | 15.00% |
GesellschafterBeta
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
5 Gesellschafter
GmbH-Struktur
4 von 5 angezeigt
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Cleaning
machines overseas
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
|
| A. Anlagevermögen | 5.862,00 | 8.217,00 |
| I. Sachanlagen | 5.862,00 | 8.217,00 |
| B. Umlaufvermögen | 203.224,81 | 172.573,29 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 136.441,93 | 84.790,65 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 66.782,88 | 87.782,64 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 787,52 | 1.614,32 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 209.874,33 | 182.404,61 |
|
Passiva |
||
| 31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
|
| A. Eigenkapital | 131.856,48 | 98.669,41 |
| I. gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 2. eingefordertes Kapital | 12.500,00 | 12.500,00 |
| II. Gewinnvortrag | 86.169,41 | 51.181,13 |
| III. Jahresüberschuss | 33.187,07 | 34.988,28 |
| B. Rückstellungen | 12.008,73 | 6.525,38 |
| C. Verbindlichkeiten | 66.009,12 | 77.209,82 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 66.009,12 | 77.209,82 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 209.874,33 | 182.404,61 |
Anhang für das Geschäftsjahr
A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt, die mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibung. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear pro rata temporis vorgenommen.
Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im einzelnen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr das Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen.
Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
C. Erläuterungen zur Bilanz
Ausstehende Einlagen
Die ausstehenden Einlagen werden entsprechend den geänderten Vorschriften des BilMoG gemäß § 272 Abs. 1 HGB nach dem Nettoausweisprinzip dargestellt. Die Ausweisänderung ist nicht ergebniswirksam und es ergibt sich keine steuerliche Auswirkung.
Forderungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 122.359 Euro (Vorjahr: 66.360 Euro ). Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00Euro ).
Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen beinhalten noch nicht veranlagte Steuern. Steuerrückstellungen werden nicht abgezinst, da eine verzinsliche Verbindlichkeit vorliegt. Die übrigen Rückstellungen wurden nicht abgezinst, da die Laufzeit unter einem Jahr liegt.
Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 58.943 Euro (Vorjahr: 55.819 Euro ). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro ).
D. Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Frau Marina Kobyljanski und von Denis Zeman vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 geführt. Außer den Geschäftsführern waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.
Soweit dieser Anhang keine weiteren angabepflichtigen Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.11.2013 festgestellt.
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