Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 105998
Vorher
Lavendel 466. GmbH
Eingetragen
12.2.2007
Branche
Betrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenHotels (ohne Hotels garnis)
Gegenstand
Der Betrieb von Hotels und Gaststätten nach Erteilung der erforderlichen Erlaubnis.

Historie

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Management

NameRolle
Aharon Feiner
seit 11.5.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Kerrea Holdings LimitedCYP
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kerrea Holdings Limited
Cyprus
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Yanta Hotels GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017 31.12.2016
EUR EUR
A. Anlagevermögen 49.589,50 328.250,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.455,00 272.415,00
II. Sachanlagen 47.134,50 55.835,50
B. Umlaufvermögen 532.954,35 549.433,07
I. Vorräte 7.788,85 17.455,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 513.555,17 525.501,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 11.610,33 6.475,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.090,55 1.291,21
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.281.219,93 2.544.206,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.864.854,33 3.423.181,43

Passiva

   
  31.12.2017 31.12.2016
  EUR EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.569.206,65 2.152.136,17
III. Jahresfehlbetrag 737.013,28 417.070,48
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 3.281.219,93 2.544.206,65
B. Rückstellungen 37.224,31 53.440,47
C. Verbindlichkeiten 3.827.630,02 3.146.407,32
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 223.333,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.864.854,33 3.423.181,43

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

I. Allgemeine Angaben

Die Yanta Hotels GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg, Berlin, unter HRB 105998 B geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den Vorschriften des GmbHG aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Geschäftsjahr 2017 ergibt sich ein "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag". Zudem wurde mit Vertrag vom 24. Oktober der Hotelbetrieb veräußert. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt trotzdem nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB), da Maßnahmen ergriffen wurden, wodurch die Fortführung der Gesellschaft mittelfristig sichergestellt ist.

Das Anlagevermögen ist dem Anschaffungskostenprinzip entsprechend unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten einerseits und Anschaffungspreisminderungen andererseits, bei Vermögensgegenständen, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, vermindert um planmäßige Abschreibungen, die grundsätzlich linear vorgenommen werden, bilanziert. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen ist die voraussichtliche, betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands.

Die Nutzungsdauer beträgt für Immaterielle Vermögensgegenstände drei bis fünfzehn Jahre. Für Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt die Nutzungsdauer drei bis 20 Jahre.

Im Berichtsjahr wurde wegen dauerhafter Wertminderung eine Sonderabschreibung auf den Firmenwert von T€ 217,6 vorgenommen.

Die Vorräte wurden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Sie werden mit dem Nennwert ausgewiesen.

Das Gezeichnete Kapital stimmt mit den Angaben im Handelsregister sowie den Regelungen im Gesellschaftsvertrag überein. Die Einlagen sind in voller Höhe erbracht. Der Ansatz erfolgt zum Nennbetrag.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen für Forderungen in Höhe von € 292.524,09 (Vorjahr: € 292.524,61).

Am Bilanzstichtag bestehen Forderungen gegen Gesellschafter gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG in Höhe von € 51.706,28 (Vorjahr: € 49.506,28).

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Jahresabschlusserstellung, Personalkosten sowie sonstige Betriebskosten.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von € 989.415,05 (Vorjahr: € 382.974,93).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen für Verbindlichkeiten € 2.838.214,97 (Vorjahr: € 2.763.432,39).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beziffert sich auf € 2.838.214,97 (Vorjahr: € 2.763.432,39).

Am Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG in Höhe von € 716.687,44 (Vorjahr: € 698.320,52).

Verbindlichkeiten im Sinne des § 251 HGB, die nicht auf der Passivseite ausgewiesen sind, bestehen aus Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten. Die Gesellschaft hat für diese Verbindlichkeiten in der Regel bestimmte Teile des Aktivvermögens im Rahmen einer Sicherungsübereignung an die Gläubiger verpfändet. Die Haftung erfolgt zugunsten nahestehender Unternehmen, bei denen die gesicherten Verbindlichkeiten insgesamt auf € 3.495.796,56 valutieren. Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme wird aufgrund des bisherigen Zahlungsverhaltens des Begünstigten als gering eingeschätzt. Bisher liegen keine Anhaltspunkte vor, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 18 Arbeitnehmer.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB ergeben sich aus Mietverträgen, aus Managementverträgen sowie aus Lizenzverträgen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Verträge Aufwand laufendes Geschäftsjahr (in T€) Summe der voraussichtlichen finanziellen Verpflichtungen (in T€) Vertragslaufzeit (in Monaten) Sonstige Informationen
Management 254 variabel (siehe sonst. Informationen) 4 - Base Fee - 3 % vom Jahresumsatz - Incentive Fee - 12 % des Jahresumsatzes
Lizenzen und Marketing 54 variabel (siehe sonst. Informationen) 4 - 6,5 % der Beherbungsumsätze in den ersten drei Vertragsjahren, danach 7,0 %
Mieten 587 195 4 - jährliche Mietsteigerungen 3-5 %
  962      

Die Gesellschaft wird durch Herrn Aharon Feiner, Kaufmann, Berlin, vertreten.

Der Geschäftsführer Herr Aharon Feiner ist und war einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Berlin, 05.04.2019

gez. Aharon Feiner, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde vor der Feststellung offengelegt.

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