KOMAC AGLiquidiert

75239 Eisingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 505033
Eingetragen
22.5.2000
Branche
Herstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebErbringung sonstiger Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für PatenteHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Der Erwerb und Vermittlung von gewerblichen Schutzrechten und ähnlichen Rechten für technische Innovationen sowie Herstellung und Vertrieb von innovativen Produkten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

KOMAC AG

Eisingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 6.398,00 6.667,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.962,00 6.667,00
II. Sachanlagen 1.436,00 0,00
B. Umlaufvermögen 480.509,21 221.518,45
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 472.221,76 71.651,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.287,45 149.866,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 486.907,21 228.185,45

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 437.908,85 212.913,80
I. gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00
II. Kapitalrücklage 20.750,00 20.750,00
III. Bilanzgewinn 117.158,85 -107.836,20
B. Rückstellungen 45.880,00 3.100,00
C. Verbindlichkeiten 3.118,36 12.171,65
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.118,36 12.171,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 486.907,21 228.185,45

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäfts-betrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Bei der Gesellschaft handelt es sich gemäß § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft. Die im Handelsgesetzbuch vorgesehenen Erleichterungen wurden entsprechend in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesellschaftsvertrags unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Einzelne Posten sind wie folgt bewertet worden:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben; im Jahr des Zugangs zeitanteilig.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bilanziert; soweit der Geldeingang nicht im Folgejahr erwartet wird, erfolgte eine Verzinsung; darin sind 471.925,44 € Forderungen gegen verbundene Unternehmen aus Lieferungen und Leistungen enthalten.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gemäß § 253 Abs. 1 HGB angesetzt. Eine Abzinsung erfolgte nicht, weil mit der jeweiligen Inanspruchnahme im Folgejahr gerechnet wird oder jedes Jahr eine Neubewertung für das Folgejahr vorgenommen wird.

Steuerrückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Anfalls für das abgelaufene Wirtschaftsjahr gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden in vollem Umfang mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zusätzliche Angaben

1. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

2. Vorstand im Geschäftsjahr 2011:

• Norman Probst, Dipl.-Betriebswirt, Birkenfeld

3. Aufsichtsrat:

• Joachim Kleiner, Werkzeugmachermeister, Kämpfelbach
(Vorsitz)
• Thomas Kleiner, Werkzeugmachermeister, Kämpfelbach
• Thilo Dettinger, Dipl.-Ing. (FH), Mühlacker

4. Aktionäre:

Das Grundkapital von 300.000,00 € gliedert sich in 277.000 Stammaktien und 23.000 Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von jeweils 1,00 €.
Eisingen, den 04. April 2012
gez. Norman Probst
Vorstand  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.05.2012 festgestellt.

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