Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 44399
Vorher
L. Janke GmbH
Eingetragen
23.10.2002
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb
Gegenstand
Die Planung und Herstellung von sowie der Handel mit Spezialmaschinen wie z.B. hydraulischen Pressen, Entgratwerkzeugen, Meßvorrichtungen, Hydraulikaggregaten, Hydrauliksystemen, Vorrichtungen und Industrierobotern.

Historie

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Management

NameRolle
Thomas Janke
seit 29.10.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Thomas Janke
Ratingen
250.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Janke GmbH

Ratingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.687.626,93 1.768.645,53
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 65.139,50 69.169,50
II. Sachanlagen 1.220.780,34 1.277.980,34
III. Finanzanlagen 401.707,09 421.495,69
B. Umlaufvermögen 2.606.957,15 2.306.688,23
I. Vorräte 1.803.072,22 1.121.409,73
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 659.750,00 407.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 726.056,97 1.108.200,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 77.827,96 77.078,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.114,66 9.033,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.298.698,74 4.084.366,76

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 674.054,38 479.147,85
I. gezeichnetes Kapital 250.000,00 250.000,00
II. Bilanzgewinn 424.054,38 229.147,85
B. Rückstellungen 261.908,88 287.297,60
C. Verbindlichkeiten 3.362.735,48 3.317.921,31
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.298.698,74 4.084.366,76

Anhang


  
1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Janke GmbH, Ratingen, ist gemäß den Vorschriften der §§ 242 ff. sowie der §§ 264 ff. HGB erstellt worden. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Die Abschreibungen werden entsprechend der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer und den steuerlich zulässigen Abschreibungsgrundsätzen linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden ab 2008 über fünf Jahre abgeschrieben, der Abgang wird im fünften Jahr unterstellt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. In den Herstellungskosten werden die Material-, Fertigungs- und Sondereinzelkosten der Fertigung einbezogen. Darüber hinaus enthalten die Herstellungskosten angemessene Gemeinkostenzuschläge.

Die erhaltenen Anzahlungen auf die in Ausführung befindlichen Aufträge sind offen bei den Vorräten verrechnet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen, vermindert um erforderliche Einzelwertberichtigungen und eine angemessene Pauschalwertberichtigung, bilanziert.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennwert angesetzt.

Die Pensionsrückstellungen wurden mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens ermittelt. Die Berechnung erfolgte unter Anwendung der PUC-Methode bei einem Rechnungszins von 5,15%. Lohn- und Gehaltssteigerungen wurden nicht berücksichtigt. Zugrunde gelegt wurden die Sterbetafeln Heubeck RT 2005.

Die sonstigen Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Verbindlichkeiten werden mit den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel (Anlage 4) zu entnehmen.

3.2 Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn von Euro 424.054,38 ist ein Gewinnvortrag in Höhe von Euro 229.147,85 enthalten.

3.3 Verbindlichkeiten
  

 
Gesamt
Restlaufzeit
 
 
bis 1 Jahr
über 5 Jahre
Verbindlichkeiten
 
 
 
 gegenüber Kreditinstituten
1.949.442,08
680.151,97
923.105,45
 aus Lieferungen und Leistungen
1.100.743,54
1.100.743,54
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
312.549,86
221.750,80
8.611,56


Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden (TEuro 1.428) sowie durch eine stille Globalzession der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und eine Sicherungsübereignung des Warenlagers besichert. Das Tagesgeldkonto (TEuro 0,2) sowie ein Wertpapierdepot (TEuro 53,9) sind zugunsten der Kreditinstitute verpfändet. Darüber hinaus sind die Finanzanlagen (TEuro 347,6) an die Banken abgetreten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsführer in Höhe von Euro 1.477,28 enthalten.

4. Sonstige Pflichtangaben   

Als Geschäftsführer ist Herr Thomas Janke, Dipl.-Ingenieur, wohnhaft in Ratingen, bestellt. Er ist von § 181 BGB befreit.


Ratingen, den 27.02.2012

gez. Dipl.-Ing. Thomas Janke

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.02.2012 festgestellt.

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