Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 174835
Eingetragen
1.3.2016
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Handel mit gebrauchten Fahrzeugen, insbesondere Nutzfahrzeugen und Ersatzteilen sowie die Vermietung von Kraftfahrzeugen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Perihan Gümüsdere
seit 1.3.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Alarichstraße 21, 12105 Berlin
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

PG NFZ GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Bilanz

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Aktiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Anlagevermögen 100.563,96 51.811,97
I. Sachanlagen 100.563,96 51.811,97
B. Umlaufvermögen 500.615,28 508.250,33
I. Vorräte 218.816,80 449.205,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 262.383,18 33.502,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 153.175,00 1.368,49
davon gegen Gesellschafter 151.567,57 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.415,30 25.542,97
Summe Aktiva 601.179,24 560.062,30
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Passiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Eigenkapital 453.902,62 395.243,09
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 370.243,09 235.201,78
III. Jahresüberschuss 58.659,53 135.041,31
B. Rückstellungen 112.857,29 91.152,91
C. Verbindlichkeiten 34.419,33 73.666,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 34.419,33 73.666,30
davon gegenüber Gesellschaftern 20.520,77 19.878,33
Summe Passiva 601.179,24 560.062,30

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist nach den Größenkriterien des § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die für kleine Gesellschaften gemäß § 266 HGB und § 276 HGB eingeräumten Erleichterungen bei der Gliederung der Bilanz wurden in Anspruch genommen.

Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß §§ 274a, 288 und 326 HGB wurde für Zwecke der Offenlegung Gebrauch gemacht.

Die Wertangaben im Anhang wurden auf volle Tausend Euro (TEUR) gerundet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Alle risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf die Abgrenzung latenter Steuern wurde gem. § 274a Nr. 4 HGB verzichtet.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite werden als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten in Höhe von TEUR 152 (i. Vj. TEUR 0) Forderungen gegen Gesellschafter.

Im Posten sonstige Vermögensgegenstände sind Forderungen in Höhe von EUR 153 (i. Vj. TEUR 1) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten. Für alle weiteren Forderungen unter den Posten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände beträgt die Restlaufzeit weniger als ein Jahr.

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt TEUR 25 (i. Vj. TEUR 25). Zum Bilanzstichtag waren die Einlagen in voller Höhe erbracht.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für den Jahresabschluss gebildet.

Verbindlichkeiten

Der Posten sonstige Verbindlichkeiten enthält in Höhe von TEUR 21 (i. Vj. TEUR 20) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter.

Sämtliche Verbindlichkeiten sind unbesichert.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmerzahl

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 1 (i. Vj. 1) Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Frau Perihan Gümüsdere, Geschäftsführer, Berlin

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat im Geschäftsjahr Frau Perihan Gümüsdere übernommen. Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

Berlin, den 04.03.2026

gez. Perihan Gümüsdere, Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 04.03.2026 festgestellt.

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