Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 43772
Eingetragen
23.4.2019
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Verwaltung und die Verwertung eigenen Vermögens, der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im eigenen Namen insbesondere der DEMECAN GmbH (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 186570 B), der DEMECAN Grundstücksgesellschaft mbH (Amtsgericht Dresden, HRB 40493) und der Deutsche Medizinalcannabis GmbH (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 199514 B), auf eigene Rechnung, nicht für Dritte und unter Ausschluss von Tätigkeiten, die einer Erlaubnis, insbesondere nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bedürfen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Moritz Bayer
seit 5.3.2026
Geschäftsführer
Roman Faber
seit 18.8.2023
Prokura
Adrian Dr. Fischer
seit 22.2.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

25 Gesellschafter

GmbH-Struktur

4 von 25 angezeigt

WB-Beteiligungs-GmbH & Co. KG
Germany
14.767 €
14.82%
btov Direct Invest DEMECAN I SCSp
Germany
14.324 €
14.37%
420 Venture Capital GmbH
Germany
10.232 €
10.27%
Dr. Constantin von der Groeben UG (haftungsbeschränkt)
Germany
9.246 €
9.28%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DEMECAN Holding GmbH

Ebersbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 62.042,41 21.409,41
II. Sachanlagen 4.720,00 6.766,00
III. Finanzanlagen 20.130.001,00 15.505.001,00
20.196.763,41 15.533.176,41
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.476.694,56 8.508.499,93
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 111.205,65 89.529,71
7.587.900,21 8.598.029,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.464,00 14.465,08
27.814.127,62 24.145.671,13
Passiva 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 92.665,00 82.202,00
II. Kapitalrücklage 28.751.407,57 19.856.388,01
III. Verlustvortrag -4.044.617,71 -2.841.050,63
IV. Jahresfehlbetrag -181.289,17 -1.203.567,08
24.618.165,69 15.893.972,30
B. Sonderposten 0,00 4.647.639,34
C. Rückstellungen 461.986,73 562.403,10
D. Verbindlichkeiten 2.733.975,20 3.041.656,39
27.814.127,62 24.145.671,13

Gewinn- und Verlustrechnung für den 01. Januar 2023 - 31. Dezember 2023

2022
EUR EUR EUR
1. Rohergebnis 2.282.697,39 2.265.461,31
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 1.439.973,61 1.969.232,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 310.018,27 317.035,06
3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 21.965,20 7.064,83
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.209.609,38 1.400.049,29
2.981.566,46 3.693.381,27
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 304.958,53 407.053,60
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 165.656,25 182.700,72
7. Ergebnis nach Steuern -559.566,79 -1.203.567,08
8. Sonstige Steuern 2.536,25 0,00
9. Ertrag aus Gewinnabführungsvertrag 380.813,87 0,00
10. Jahresfehlbetrag -181.289,17 -1.203.567,08

Anhang für 2023

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

Die Gesellschaft ist unter der Firma DEMECAN Holding GmbH mit Sitz in Ebersbach im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter der Nummer HRB 43772 eingetragen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer über 3 bis 7 Jahre abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Der Bestand liquider Mittel wird ebenso wie das Eigenkapital mit Nominalwerten bilanziert.

Im Sonderposten erfolgt die Bilanzierung von Einzahlungen in das gezeichnete Kapital sowie die Kapitalrücklage im Rahmen einer Kapitalerhöhung, die erst nach dem Bilanzstichtag im Handelsregister eingetragen wurde. Neben direkten Einzahlungen umfasst der Sonderposten auch konvertierte Wandeldarlehen und aus den Wandeldarlehen resultierende Zinsansprüche.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 4 HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2023 31.12.2022
TEUR TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9 9
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 7.381 8.376
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.355 7.840
Sonstige Vermögensgegenstände 86 123
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0 0
7.476 8.508

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Forderungen gegen Gesellschafter. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 109) sowie sonstige Forderungen (TEUR 7.272)

Sonderposten

Im Sonderposten erfolgte in 2022 die Bilanzierung von Einzahlungen in das gezeichnete Kapital sowie die Kapitalrücklage im Rahmen einer Kapitalerhöhung, die in 2023 im Handelsregister eingetragen wurde. Im Einzelnen setzte sich der Sonderposten auf Stammkapitaleinzahlungen (TEUR 9), Einzahlungen in die Kapitalrücklage (TEUR 1.492), konvertierte Wandeldarlehen (TEUR 3.110) und aus den Wandeldarlehen resultierende Zinsansprüche (TEUR 36) zusammen. Die Posten wurden in 2023 in das Gezeichnete Kapital (TEUR 9) und die Kapitalrücklage (TEUR 4.639) der Gesellschaft umgegliedert.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche, Sondervergütungen und ausstehende Lieferantenrechnungen gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlich- keitenspiegel im Einzelnen dargestellt.

In den Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 395) sowie sonstige Verbindlichkeiten (TEUR 154)

in TEUR 31.12.2023
Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit bis 1 Jahr von 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre gesamt
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 164 0 0 164
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 130 0 0 130
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 549 0 0 549
4. Sonstige Verbindlichkeiten 92 1.799 0 1.891
- davon aus Steuern 23 23
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 7 7
Summe 935 1.799 0 2.734
in TEUR 31.12.2022
Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit bis 1 Jahr von 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre gesamt
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 400 0 0 400
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 184 0 0 184
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 615 0 0 615
4. Sonstige Verbindlichkeiten 1.842 0 0 1.842
- davon aus Steuern 31 31
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 8 8
Summe 3.042 0 0 3.042

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von TEUR 164 durch Grundpfandrechte gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen mit verbundenen Unternehmen, die mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten zum Ende eines jeden Geschäftsjahres gekündigt werden können. Aus den Verträgen wird im Jahr 2024 mit einer mindestens auf dem Niveau des Jahres 2023 liegenden (TEUR 298) Dienstleistungsgebühr gerechnet.

Darüber hinaus bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von TEUR 50.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen folgende Haftungsverhältnisse:

Bürgschaften für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von verbundenen Unternehmen in Gesamthöhe von TEUR 7.100. Die korrespondierende Verbindlichkeit der verbundenen Unternehmen betrug zum Bilanzstichtag TEUR 5.576

Bürgschaft für sonstige Verbindlichkeiten eines verbundenen Unternehmens bis zu einer Gesamthöhe von TEUR 2.000. Die korrespondierende Verbindlichkeit des verbundenen Unternehmens betrug zum Bilanzstichtag TEUR 1.616. Das Risiko der Inanspruchnahme aus den einzelnen Haftungsverhältnissen wird als gering eingeschätzt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung:

 

Dr. Adrian Fischer, Arzt

 

Dr. Constantin von der Groeben, Rechtsanwalt

 

Jörg Sellmann, Kaufmann

 

Philipp Goebel, Kaufmann

Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung

Die Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung betragen TEUR 0 (Vj. TEUR 0). Die Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung betragen TEUR 0 (Vj. TEUR 1).

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Im Personalaufwand ist ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von TEUR 26 aus der Zuführung zu Personalrückstellungen enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von TEUR 125 aus der Auflösung von Personalrückstellungen enthalten.

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter betrug 18 (davon 0 Auszubildende) sowie im Vorjahr 21 (davon 0 Auszubildende).

Konzernverhältnisse

Neben dem Einzelabschluss erfolgt die Erstellung eines Konzernabschlusses, in dem neben der DEMECAN Holding GmbH, Ebersbach die folgenden Tochtergesellschaften vollständig einbezogen werden.

 

DEMECAN GmbH, Ebersbach

 

Deutsche Medizinalcannabis GmbH, Ebersbach

 

DEMECAN Grundstücksgesellschaft mbH, Ebersbach

 

DEMECAN Hessen GmbH, Ebersbach

Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten, die wesentliche finanzielle Auswirkungen haben.

Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Ebersbach, 22. Mai 2024

DEMECAN Holding GmbH
Die Geschäftsführer

Von der Groeben

Sellmann

Fischer

Goebel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 29.08.2024 festgestellt.

Entwicklung des Anlagevermögens 2023

Anschaffungs- und Herstellungskosten
01.01.2023 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 20.228,79 58.437,46 0,00 8.750,00 87.416,25
2. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 8.750,00 0,00 0,00 -8.750,00 0,00
20.228,79 58.437,46 0,00 0,00 87.416,25
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.723,52 2.114,74 0,00 0,00 31.838,26
29.723,52 2.114,74 0,00 0,00 31.838,26
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 15.505.001,00 4.600.000,00 0,00 0,00 20.105.001,00
2. Sonstige Ausleihungen 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
15.505.001,00 4.625.000,00 0,00 0,00 20.130.001,00
15.554.953,31 4.685.552,20 0,00 0,00 20.249.255,51
Kumulierte Abschreibungen
01.01.2023 Zugänge Abgänge Umbuchungen 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 7.569,38 17.804,46 0,00 0,00 25.373,84
2. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.569,38 17.804,46 0,00 0,00 25.373,84
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.957,52 4.160,74 0,00 0,00 27.118,26
22.957,52 4.160,74 0,00 0,00 27.118,26
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.526,90 21.965,20 0,00 0,00 52.492,10
Buchwerte
31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen 62.042,41 12.659,41
2. geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 8.750,00
62.042,41 21.409,41
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.720,00 6.766,00
4.720,00 6.766,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 20.105.001,00 15.505.001,00
2. Sonstige Ausleihungen 25.000,00 0,00
20.130.001,00 15.505.001,00
20.196.763,41 15.533.176,41

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