Stammdaten

Register
Amtsgericht Oldenburg HRB 207764
Eingetragen
23.4.2013
Branche
Großhandel mit chemischen ErzeugnissenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und ReinigungsmittelnGroßhandel mit Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
Handel mit chemischen Produkten aller Art, mit anlagenspezifischen Aggregaten, sowie die Vornahme sämtlicher unmittelbar oder mittelbar hiermit zusammenhängender Geschäfte einschließlich Serviceleistungen und Industrieberatungen in diesen Bereichen

Historie

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Management

NameRolle
Felix Thalmann
seit 3.7.2020
Prokura
Armin Schröder
seit 23.4.2013
Prokura
Ralf Ramke
seit 23.4.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
50.00%
BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
50.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KS Chemie GmbH
(vormals: KS Chemie GmbH Oberflächen- und Anlagentechnik, Industrieberatung)

Oldenburg (vormals: Düsseldorf)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen    
Sachanlagen 28.674,00 39.792,00
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 658.703,07 215.268,90
II. Guthaben bei Kreditinstituten 8.768,54 24.401,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten    
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 878,46 2.848,35
  697.024,07 282.310,94

Passiva

   
  Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,01
II. Gewinnvortrag 22.594,43 -10.371,31
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 149.788,63 32.966,74
B. Rückstellungen 64.740,00 175,00
C. Verbindlichkeiten 434.901,01 234.541,50
  697.024,07 282.310,94

Anhang

Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens für die Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenen Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine bzw. mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt nach der linearen Abschreibungsmethode. Die Nutzungsdauer beträgt bei anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung zwei bis fünf Jahre.

Auf die Gegenstände des Anlagevermögens werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebotes erfolgen bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen.

Umlaufvermögen

Forderungen werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Flüssige Mittel sind mit ihrem Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die tatsächlichen Verpflichtungen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen. Wesentliche Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem laufzeitadäquaten Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben wird, abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Erläuterungen der Bilanz

1 Anlagevermögen

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand 1.1.12 Zugänge Abgänge
EUR EUR EUR
Sachanlagen      
-andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 99.739,80 0,00 0,00
  99.739,80 0,00 0,00
Stand 31.12.12
EUR
Sachanlagen  
-andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 99.739,80
  99.739,80
Abschreibungen
Stand 1.1.12 Zugänge Abgänge
EUR EUR EUR
Sachanlagen      
-andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 59.947,80 11.118,00 0,00
  59.947,80 11.118,00 0,00
Stand 31.12.12
EUR
Sachanlagen  
-andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 71.065,80
  71.065,80
Buchwerte
Stand 31.12.12 Stand 31.12.11
EUR EUR
Sachanlagen    
-andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.674,80 39.792,00
  28.674,80 39.792,00

2 Forderungen und Verbindlichkeiten

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um sonstige Forderungen in Höhe von 438.941,02 EUR und um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 849,58 EUR

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um sonstige Verbindlichkeiten von 213.942,46 EUR und um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 186.536,26 EUR.

Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung

1 Umsatzerlöse

EUR
Deutschland 947.403,03
Europa 714.196,69
sonstige 236.138,70
Kundenskonti -25.883,39
  1.871.855,03

2 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Versicherungserstattungen in Höhe von 5 TEUR einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten 2 TEUR an periodenfremden Aufwendungen.

Sonstige Angaben

1 Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Herr Ralf Ramke, Edewecht (ab 3. Januar 2012)

Herr Thomas Siemer, Oldenburg (ab 3. Januar 2012)

Herr Horst Dieter Küpper, Düsseldorf (bis 3. Januar 2012)

Herr Ingo Sontowski, Bochum (bis 3. Januar 2012)

2 Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurde im Durchschnitt 1 Angestellter beschäftigt.

2 Konzernabschluss

Zum 31. Dezember 2012 werden 100 % der Anteile an der Gesellschaft von der BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG gehalten. Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der BÜFA GmbH & Co. KG einbezogen, welcher im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt wird.

 

Oldenburg, den 01. Februar 2013

Geschäftsführung

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