KS Chemie GmbH
August-Hanken-Straße 30, 26125 Oldenburg (Oldb.), DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Felix Thalmann seit 3.7.2020 | Prokura |
Armin Schröder seit 23.4.2013 | Prokura |
Ralf Ramke seit 23.4.2013 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Ungelöste Beteiligungen (2)
| Name | Anteil |
|---|---|
BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG | 50.00% |
BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG | 50.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
KS Chemie GmbH
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Geschäftsjahr
EUR |
Vorjahr
EUR |
|
| A. Anlagevermögen | ||
| Sachanlagen | 28.674,00 | 39.792,00 |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 658.703,07 | 215.268,90 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 8.768,54 | 24.401,69 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | ||
| Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 878,46 | 2.848,35 |
| 697.024,07 | 282.310,94 | |
|
Passiva |
||
| Geschäftsjahr
EUR |
Vorjahr
EUR |
|
| A. Eigenkapital | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,01 |
| II. Gewinnvortrag | 22.594,43 | -10.371,31 |
| III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 149.788,63 | 32.966,74 |
| B. Rückstellungen | 64.740,00 | 175,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 434.901,01 | 234.541,50 |
| 697.024,07 | 282.310,94 |
Anhang
Allgemeines
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens für die Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.
Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenen Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine bzw. mittelgroße Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Anlagevermögen
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt nach der linearen Abschreibungsmethode. Die Nutzungsdauer beträgt bei anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung zwei bis fünf Jahre.
Auf die Gegenstände des Anlagevermögens werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebotes erfolgen bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen.
Umlaufvermögen
Forderungen werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt.
Flüssige Mittel sind mit ihrem Nennwert angesetzt.
Rückstellungen
Die Steuerrückstellungen beinhalten die tatsächlichen Verpflichtungen.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen. Wesentliche Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem laufzeitadäquaten Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben wird, abgezinst.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.
Erläuterungen der Bilanz
1 Anlagevermögen
| Anschaffungs- und Herstellungskosten | |||
| Stand 1.1.12 | Zugänge | Abgänge | |
| EUR | EUR | EUR | |
| Sachanlagen | |||
| -andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 99.739,80 | 0,00 | 0,00 |
| 99.739,80 | 0,00 | 0,00 | |
| Stand 31.12.12 | |
| EUR | |
| Sachanlagen | |
| -andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 99.739,80 |
| 99.739,80 |
| Abschreibungen | |||
| Stand 1.1.12 | Zugänge | Abgänge | |
| EUR | EUR | EUR | |
| Sachanlagen | |||
| -andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 59.947,80 | 11.118,00 | 0,00 |
| 59.947,80 | 11.118,00 | 0,00 | |
| Stand 31.12.12 | |
| EUR | |
| Sachanlagen | |
| -andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 71.065,80 |
| 71.065,80 |
| Buchwerte | ||
| Stand 31.12.12 | Stand 31.12.11 | |
| EUR | EUR | |
| Sachanlagen | ||
| -andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.674,80 | 39.792,00 |
| 28.674,80 | 39.792,00 | |
2 Forderungen und Verbindlichkeiten
Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um sonstige Forderungen in Höhe von 438.941,02 EUR und um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 849,58 EUR
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich um sonstige Verbindlichkeiten von 213.942,46 EUR und um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 186.536,26 EUR.
Erläuterungen der Gewinn- und Verlustrechnung
1 Umsatzerlöse
| EUR | |
| Deutschland | 947.403,03 |
| Europa | 714.196,69 |
| sonstige | 236.138,70 |
| Kundenskonti | -25.883,39 |
| 1.871.855,03 |
2 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Versicherungserstattungen in Höhe von 5 TEUR einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten 2 TEUR an periodenfremden Aufwendungen.
Sonstige Angaben
1 Organe der Gesellschaft
Geschäftsführung
Herr Ralf Ramke, Edewecht (ab 3. Januar 2012)
Herr Thomas Siemer, Oldenburg (ab 3. Januar 2012)
Herr Horst Dieter Küpper, Düsseldorf (bis 3. Januar 2012)
Herr Ingo Sontowski, Bochum (bis 3. Januar 2012)
2 Arbeitnehmer
Im Berichtsjahr wurde im Durchschnitt 1 Angestellter beschäftigt.
2 Konzernabschluss
Zum 31. Dezember 2012 werden 100 % der Anteile an der Gesellschaft von der BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG gehalten. Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der BÜFA GmbH & Co. KG einbezogen, welcher im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt wird.
Oldenburg, den 01. Februar 2013
Geschäftsführung
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