Matrica
GmbH
Frankfurt
am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
592,00 |
699,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
1,00 |
1,00 |
| II.
Sachanlagen |
591,00 |
698,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
205.703,97 |
218.719,41 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
96.799,42 |
140.976,55 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
80.939,24 |
100.555,33 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
108.904,55 |
77.742,86 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
206.295,97 |
219.418,41 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
190.598,04 |
205.305,26 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Gewinnrücklagen |
137.033,45 |
136.740,67 |
| III.
Gewinnvortrag |
13.000,00 |
13.000,00 |
| IV.
Bilanzgewinn |
15.000,00 |
30.000,00 |
| B.
Rückstellungen |
12.598,89 |
11.625,31 |
| C.
Verbindlichkeiten |
3.099,04 |
2.487,84 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
3.099,04 |
2.487,84 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
206.295,97 |
219.418,41 |
Anhang
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2010 werden
ausschließlich linear abgeschrieben.
Für Sachanlagen, die bereits zu Beginn des
Geschäftsjahres 2010 vorhanden waren und degressiv
abgeschrieben wurden, wird das Beibehaltungswahlrecht
gemäß Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB ausgeübt
und die degressive Abschreibung fortgeführt.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugang
vollständig abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum
Nennwert bzw. bei unverzinslichen Forderungen mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr zum Barwert
bewertet.
Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten
wurden zum Nennbetrag angesetzt.
Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen in ausreichendem Umfang alle bis zur
Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse
Verbindlichkeiten. Mit ihnen werden Verpflichtungen
abgedeckt, die dem Grunde nach erkennbar sind, aber in
ihrer endgültigen Höhe noch nicht feststehen. Sie
sind in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrags angesetzt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem jeweiligen
Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrag angesetzt.
Sonstige Angaben
In der Bilanzposition Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind Forderungen
gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 88.638,18
Euro enthalten.
Aus dem Bilanzgewinn wurden vorab292,78Euro in die
Gewinnrücklagen eingestellt.
Der Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von
über einem Jahr beträgt 80.939,24Euro.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 3.099,04 Euro.
Geschäftsführer ist:
Herr Thomas Fleming (Beruf:
Geschäftsführer)
Frankfurt, 21. Dezember 2011
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Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2011 festgestellt.
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