FI Verwaltungsgesellschaft mbH

Unterm Ringelberg 1, 99189 Elxleben, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 112041
Vorher
FIT IN Freizeitanlagen GmbH
Eingetragen
8.11.2001
Branche
Betrieb von SportanlagenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBetrieb von Einrichtungen für kunstschaffende Tätigkeiten und darstellende Künste a. n. g.
Gegenstand
der Betrieb einer Freizeitanlage mit angeschlossener Gastronomie

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Scheiner
seit 29.6.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Zum Kalkgraben 15, 99189 Elxleben
63.000 €
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

FIT IN Freizeitanlagen GmbH

Elxleben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 815.057,43 811.957,58
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 60,00 195,00
II. Sachanlagen 569.315,83 597.011,26
III. Finanzanlagen 245.681,60 214.751,32
B. Umlaufvermögen 115.729,11 109.270,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 90.912,58 109.270,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 46.889,54 56.889,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.816,53 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 311,52
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 42.950,08 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 973.736,62 921.539,59

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 37.721,38
I. gezeichnetes Kapital 70.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -33.750,00 -12.498,47
III. eingefordertes Kapital 36.250,00 12.501,53
IV. Gewinnvortrag 25.219,85 108.168,99
V. Jahresfehlbetrag 104.419,93 82.949,14
VI. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 42.950,08 0,00
B. Rückstellungen 63.120,00 63.600,00
C. Verbindlichkeiten 910.416,62 820.018,21
D. Rechnungsabgrenzungsposten 200,00 200,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 973.736,62 921.539,59

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Anschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bei Gebäuden wurden die Abschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens, sowie die Entwicklung des Postens "Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs" sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen € 399.770,56

davon entfallen auf:

Steuern € 807,73

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Zusatzangaben zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziffer 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine sogenannte kleine Kapitalgesellschaft handelt.

Ergänzende Angaben
Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Vertretungsbefugnis
Scheiner Andreas gem. § 181 BGB
Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren durchschnittlich beschäftigt (ohne Organmitglieder):

2011
Anzahl
Angestellte 0
Arbeiter/- innen 0
Aushilfen 0
Insgesamt 0
Forderungenspiegel

Forderungen / Restlaufzeit

insgesamt

bis 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Vorjahr:
4.533,32
4.533,32
4.533,32
4.533,32
Sonstige Vermögensgegenstände
Vorjahr:
74.709,08
85.093,06
74.709,08
85.093,06
Forderungen aus Steuern
Vorjahr:
11.670,18
19.644,11
11.670,18
19.644,11
Summe 90.912,58 90.912,58
Vorjahr 109.270,49 109.270,49

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten / Restlaufzeit

insgesamt

bis 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Vorjahr

510.646,06
545.722,27

0,00
10.071,39



510.646,06
535.650,88

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Vorjahr

0,00
0,00

0,00
0,00

Sonstige Verbindlichkeiten
Vorjahr

399.770,56
274.295,94

399.770,56
274.295,94



Summe
Vorjahr
910.416,62
820.018,21
399.770,56
284.367,33

510.646,06
535.650,88
Rückstellungsspiegel


Stand 01.01.11

Abgang

Zugang

Stand 31.12.11

Rückstellung drohende Ersatzvornahme
60.000,00 0,00 0,00 60,000,00

Abschlusskosten
3.600,00 3.600,00
3.120,00

3.120,00

Summe
63.600,00 3.600,00 3.120,00 63.120,00

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.12.2012.

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