Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 737336
Eingetragen
28.4.2011
Branche
Garten- und LandschaftsbauErbringung von sonstigen gärtnerischen DienstleistungenGroßhandel mit Roh- und Schnittholz
Gegenstand
der Garten- und Landschaftsbau, Durchführung von Abbrucharbeiten, der Handel mit Holzbriketts (Holzpresslinge), Pellets, Brennholz, Holznebenerzeugnissen, Holzverbrennungsstätten, Bauelementen zur Erstellung von solarthermischen Anlagen, Bauelementen zur Erstellung von Photovoltaikanlagen, und mit Baustoffen sowie die Montage von genormten Baufertigteilen und der Handel mit genormten Baufertigteilen sowie mit Wärmepumpen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jan Gaspar
seit 28.4.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Im Kalten Brunnen 6, 72666 Neckartailfingen
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Jan Gaspar GmbH

Altdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 45.440,00 75.334,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 45.439,00 75.333,00
B. Umlaufvermögen 332.994,44 90.470,35
I. Vorräte 218.866,12 20.284,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 106.482,39 68.092,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.645,93 2.093,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.350,73 2.190,06
Summe Aktiva 379.785,17 167.994,41

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 54.253,83 937,14
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 24.062,86 -36.832,82
III. Jahresüberschuss 53.316,69 -60.895,68
B. Rückstellungen 18.594,50 35.448,62
C. Verbindlichkeiten 306.936,84 131.608,65
Summe Passiva 379.785,17 167.994,41

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Anlage III Anhang

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die am Bilanzstichtag vorhandenen in Ausführung befindlichen Bauaufträge
wurden mit den Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Ergänzende Angaben

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 19.2.2025.

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