Elektro Steinweber GmbHLiquidiert

84405 Dorfen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 169138
Eingetragen
1.8.2007
Branche
ElektroinstallationGroßhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenHerstellung von elektrischem Installationsmaterial
Gegenstand
Elektrohandel und -installation

Historie

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Management

NameRolle
Walter Steinweber
seit 1.8.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektro Steinweber GmbH

Dorfen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Handelsbilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 5.363,00 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 461,00 4.000,00
5.824,00 4.000,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 3.802,00 3.439,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.886,00 25.399,00
21.688,00 28.838,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. in Arbeit befindliche Aufträge 36.116,05 109.250,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 10.855,03 44.814,13
46.971,08 154.064,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 83.393,20 12.887,25
2. sonstige Vermögensgegenstände 4.379,11 11.953,15
87.772,31 24.840,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.768,82 1.402,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 108,46 1.170,75
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 17.638,39 18.107,23
181.771,06 232.422,68

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 43.107,23 30.685,50
III. Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) 468,84 12.421,73
nicht gedeckter Fehlbetrag 17.638,39 18.107,23
0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 1.200,00 3.005,80
1.200,00 3.005,80
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 157.851,05 82.294,82
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 157.851,05 (Euro 82.294,82)
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 115.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 115.000,00)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.598,42 11.759,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 11.598,42 (Euro 11.759,59)
4. sonstige Verbindlichkeiten 11.121,59 20.362,47
- davon aus Steuern Euro 9.836,15 (Euro 1.132,42)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 11.121,59 (Euro 20.362,47)
180.571,06 229.416,88
181.771,06 232.422,68

ANHANG

I.
Angaben
1.

Gliederung

2.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

3.

Grundlagen der Währungsumrechnung

II.
Erläuterungen zur Bilanz
1.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.

Gezeichnetes Kapital

3.

Rückstellungen

4.

Verbindlichkeiten

III.
Sonstige Pflichtangaben
1.

Geschäftsführer

I. Allgemeine Angaben

1. Gliederung

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 HGB) unter Aufnahme von weiteren Unterpositionen, soweit dadurch die Aussagekraft verbessert werden konnte.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Elektro Steinweber GmbH ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25.5.2009 (BilMoG) aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB wurden die Vorjahreszahlen nicht an die neuen Vorschriften des BilMoG angepasst. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanz ist vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Hierbei werden die Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten überwiegend in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellte Abschreibungstabelle oder entsprechend der geschätzten Nutzungsdauer nach der linearen Methode auf die Geschäftsjahre verteilt. Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Ohne Rücksicht auf die zeitlich begrenzte Nutzung, erfolgen bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bei voraussichtlich dauernder Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB aktiviert. In die Herstellungskosten werden die angemessenen Teile der Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist, einbezogen. Wenn der beizulegende Wert § 253 Abs. 4 HGB niedriger ist, wird dieser Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert bewertet. Allen erkennbaren Risiken wird durch angemessene Wertberichtigungen auf den am Bilanzstichtag beizuliegenden Wert Rechnung getragen.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellung mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen 7 Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit den Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit ihrem Umrechnungskurs bei Rechnungsstellung oder den höheren Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

3. Grundlagen der Währungsumrechnung

Die Bewertung von Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sowie von Devisentermingeschäften und anderen Währungsderivaten erfolgt nach der Methode der eingeschränkten Marktbewertung. Hierzu werden Fremdwährungsforderungen und verbindlichkeiten mit den Devisenkassamittelkursen und die zu ihrer Kurssicherung abgeschlossenen Währungsderivate mit den Marktterminkursen zum Abschlussstichtag bewertet. Aus der Bewertung resultierende Gewinne und Verluste werden je Währung miteinander verrechnet. Für Verlustüberhänge werden Drohverlustrückstellungen gebildet. Gewinne werden nur berücksichtigt, soweit die Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betreffen.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind Forderungen in Höhe von EUR 1.584,20 (Vorjahr: 0 ) enthalten, die eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen.

2. Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,00 und ist voll eingezahlt.

3. Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen berücksichtigen die zu erwartenden Zahlungen aus noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen Vorsorgen und berücksichtigen alle übrigen erkennbaren Risiken.

4. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III. Sonstige Pflichtangaben

1. Geschäftsführer

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr Walter Steinweber.

 

Dorfen, 5. April 2012

Walter Steinweber

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