Autohof Palm & Witzel GmbHLiquidiert

99423 Weimar, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 105799
Eingetragen
5.5.1993
Branche
Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Instandhaltung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Vertrieb von Ersatzteilen und Zubehör sowie Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Autohof Palm & Witzel GmbH

Weimar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Umlaufvermögen

I. sonstige Vermögensgegenstände aus ehemals Anlagevermögen

3,00

II. Vorräte

33.869,12

III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

4.273,04

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.744,22

B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

42.299,32

Summe Aktiva

82.188,70



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Abwicklungskapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,60

II. Verlustvortrag

56.607,97-

III.Jahresfehlbetrag

11.255,95-

nicht gedeckter Fehlbetrag

11.255,95-

B. Rückstellungen

9.050,00

C. Verbindlichkeiten

73.138,70

Summe Passiva

82.188,70

ANHANG

Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungs­vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses (§§ 326, 327 HGB) wurden in Anspruch genommen. Abweichungen vom Gliederungsschema des § 266 HGB wurden erforderlich mit der Umgliederung von Anlagevermögen in Umlaufvermögen. Die Zulässigkeit ergibt sich aus entsprechender Anwendung des § 265 Abs. 5 HGB.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In dem Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungspo­sten sowie Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgren­zungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB, Rechnungsabgrenzungsposten nur nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmaßstäbe

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet wor­den, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Zeitpunkt der Jahresabschlusses ent­standen sind, berücksichtigt worden, selbst dann, wenn diese erst zwischen der Erstellung der Liquidations- Eröffnungsbilanz und dem Stichtag zum Jahresabschluss bekannt geworden sind.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sonstige Vermögensgegenstände aus dem ehemaligen Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um bisher vorgenommene Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungs- oder Her­stellungskosten abzüglich um bisher vorgenommene Abschreibungen bewertet.

Grundlage der bisher vorgenommenen Abschreibungen waren die planmäßigen Abschreibung auf die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nominalwerten bewertet. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 v.H. berücksichtigt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständ haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Vorräte

Zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz verfügte die Gesellschaft über Vorräte in Höhe von 42,2 T€. Nach der Versilberung von Waren im Zeitraum besteht noch ei Bestand in Höhe von 33,9 T€ Im Wesentlichen handelt es sich um Lagerbestände an Ersatz- und Bauteile. Im Verlauf der Liquidation werden diese Teile weiter versilbert. Eine Neubewertung ist turnusmäßig im Verlauf der Liquidation vorgesehen.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

Abwicklungskapital

Das Eigenkapital wird als Abwicklungskapital bezeichnet.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag ausgewiesen, es entspricht dem Stammkapital sowie dem Handelsregisterauszug und ist voll eingezahlt.

Sonstige Rückstellungen

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte zu dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von unter einem Jahr bestehen in Höhe von 73,1 T€. (Liquidationseröffnungsbilanz 58,3 T€ )

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 0 € (Liquidationseröffnungsbilanz 53,5 T€).

Angaben zu den Liquidatoren

Mit Gesellschafterbeschluss vom 27.09.2012 sind die bisherigen Geschäftsführer Herr Manfred Palm, Weimar und Herr Detlef Witzel, Weimar als Liquidatoren festgestellt worden. Die Eintragung beim Amtsgericht Jena- Registergericht erfolgte am 02.10.2012

Unterzeichnung der Liquidations- Eröffnungsbilanz

Der vorstehende Jahresabschluss der Gesellschaft i.L zum 30.09.2013 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Ergänzend dazu wurden Regelungen für Gesellschaften in Liquidation angewendet.

Weimar, 20.01.2015

Manfred Palm Detlef Witzel

Liquidator Liquidator

 

Weimar, den 14. Januar 2015

gez.M. Palm, D.Witzel

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.01.2015

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