Styr Haus GmbHLiquidiert

18057 Rostock, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Rostock HRB 4564
Vorher
Boreal Hausbau GmbH
Eingetragen
19.4.1993
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und AnstrichmittelnHerstellung von Gipserzeugnissen für den Bau
Gegenstand
Fabrikation, Vertrieb und Aufbau von Gebäuden; Fertigung und Lieferung von Baumaterial und Ausstattung derselben; die Übernahme von Vertretungen; Handel, Vermittlung und Baureifmachung von Grundstücken.

Historie

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Management

NameRolle
Svein Terje Frøiland
seit 18.1.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

1 von 5 angezeigt

Germany
120.000 €
60.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Boreal Hausbau GmbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 882,20 882,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 317,00 740,00
II. Sachanlagen 565,20 142,00
B. Umlaufvermögen 108.081,01 105.081,89
I. Vorräte 2.144,80 20.477,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.313,10 76.914,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 65.247,49 63.578,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.623,11 7.689,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 243,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 108.963,21 106.207,60

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 107.204,19 103.464,13
I. gezeichnetes Kapital 250.000,00 250.000,00
II. Verlustvortrag 146.535,87 144.848,31
III. Jahresüberschuss 3.740,06 -1.687,56
B. Rückstellungen 600,00 600,00
C. Verbindlichkeiten 1.159,02 2.143,47
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.159,02 2.143,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 108.963,21 106.207,60

Anhang

 
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der BOREAL Hausbau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn-und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn-und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn-und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen sowie, soweit gegeben, Umsatzsteuer auf Anzahlungen.

Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 65.247,49 (Vorjahr: Euro 63.578,34).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.159,02 (Vorjahr: Euro 2.143,47).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Svein Terje Froiland
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Auf die Angabe der Gesamtbezüge nach § 285 Satz 1 Nr. 9a HGB des Geschäftsführers wurde nach § 288 HGB verzichtet.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Neubrandenburg, 29.12.2015
gez. Svein Terje Froiland
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2015 festgestellt.

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