Stammdaten

Register
Amtsgericht Rostock HRB 7074
Eingetragen
18.4.1997
Branche
Bauträger für WohngebäudeArchitekturbüros für HochbauIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
Tätigkeit als Bauleiter, Generalübernehmer und Bauträger zur Erstellung schlüsselfertiger Bauvorhaben.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Katharina Zschorlich
seit 10.6.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Erbengemeinschaft Zschorlich
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Erbengemeinschaft Zschorlich
Germany
50.000 DM
100.00%

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

PLATIN-Haus GmbH

Kavelstorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 434.249,18 203.221,68
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 278,00 1.008,00
II. Sachanlagen 358.971,18 127.213,68
III. Finanzanlagen 75.000,00 75.000,00
B. Umlaufvermögen 1.023.196,93 763.460,90
I. Vorräte 0,00 144.010,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 997.682,65 596.477,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.514,28 22.972,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.607,90 4.724,75
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 53.875,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.460.054,01 1.025.283,25

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 313.866,86 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Verlustvortrag -79.440,52 -246.092,41
III. Jahresüberschuss 367.742,78 166.651,89
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 53.875,92
B. Rückstellungen 225.800,00 16.100,00
C. Verbindlichkeiten 920.387,15 1.009.183,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.460.054,01 1.025.283,25

Anhang

1. Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Die PLATIN-Haus GmbH hat ihren Sitz in Kavelstorf OT Griebnitz und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Rostock unter HRB 7074.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie der einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. I HGB auf. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden teilweise in Anspruch genommen.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr, die Vorjahreszahlen sind vergleichbar.

II. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde der Grundsatz der Unternehmensfortführung beachtet.

Zur Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten vermerken wir Folgendes:

Das entgeltlich erworbene Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Die Berechnung erfolgte nach der linearen Methode und wurde nach Maßgabe der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind mit ihren Anschaffungskosten im Anlagevermögen unter der Position Finanzanlagen dargestellt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Bei dem im Vorjahr unter den Vorräten ausgewiesenen Bestand an in Ausführung befindlichen Bauaufträgen handelt es sich um im Berichtsjahr begonnene und im Berichtsjahr fertiggestellte Bauvorhaben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Wertberichtigungen wurden zum Bilanzstichtag in erforderlichem Umfang vorgenommen.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert und resultieren aus Lieferungen und Leistungen, Darlehensgewährung und Ergebnisabführungsvereinbarungen.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert angesetzt. Forderungen aus einer Sicherheitsleistung in Höhe von TEUR 4 sowie Kautionsforderungen von TEUR 1 haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Liquide Mittel sind mit dem Nennbetrag bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die als Aufwendungen für eine bestimmte Zeit danach zu erfassen sind.

Zum Bilanzstichtag beträgt laut Gesellschaftsvertrag und Ausweis im Handelsregister das gezeichnete Kapital der Gesellschaft DM 50.000. Eine Umstellung von DM auf EUR ist durch die Gesellschafter noch nicht beschlossen. Der Ausweis erfolgt durch Umrechnung nach dem amtlich festgelegten Umrechnungskurs von 1,95583 DM = 1 EUR.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen die am Bilanzstichtag erkennbaren passivierungspflichtigen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in angemessener Höhe. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für ausstehende Eingangsrechnungen, Aufbewahrungsverpflichtungen und für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen.

Sonstige Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die im Vorjahr ausgewiesenen erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen entsprechen der Höhe nach dem Baufortschritt und sind in Höhe des hingegebenen Nettozahlbetrages angesetzt.

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten in Höhe von gesamt TEUR 920 (Vj.: TEUR 1.009) weisen bis auf die Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten in Höhe von TEUR 38 (Vj.: TEUR 41) und aus Darlehen in Höhe von TEUR 40 (Vj.: TEUR 38), die eine Restlaufzeit von mehr als einem und weniger als fünf Jahren ausweisen, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr aus.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus Lieferungen und Leistungen und Darlehensgewährung.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesene Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 15 (Vj.: TEUR 51) bestehen gegenüber Gesellschaftern.

III. sonstige Angaben

1. Angaben zum Personal

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 3 Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführer) beschäftigt.

2. Organe der PLATIN-Haus GmbH

Organe der PLATIN-Haus GmbH sind:

die Gesellschafterversammlung,

die Geschäftsführung.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch den Geschäftsführer, Herrn Dr. Benedikt Zschorlich, Kaufmann, geführt.

Die Angabe der Geschäftsführerbezüge unterbleibt mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB.

3. Nachtragsbericht

Die anhaltende Corona-Pandemie sowie die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und in Russland, insbesondere der gegenüber Russland verhängten Sanktionen, und die damit einhergehenden unmittelbaren und mittelbaren wirtschaftlichen Konsequenzen können sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken, ohne dass aktuell konkrete Einschätzungen zum Umfang und Ausmaß gemacht werden können.

4. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

 

Kavelstorf, den 3. Juni 2022

PLATIN-Haus GmbH

Geschäftsführung

Vorstehende Bilanz und Anhang sind eine verkürzte Fassung des aufgestellten Jahresabschlusses.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.

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