Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 180200
Eingetragen
7.7.2009
Branche
Herstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikEinzelhandel mit TelekommunikationsgerätenHerstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Entwicklung und der Vertrieb von mobilen Endgeräten mit Push-to-Talk Technologie.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.01% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (3)

NameAnteil
MMM Vermögensverwaltung GmbH
45.79%
Triangle Venture Capital GmbH & Co. KG Nr. IV
31.74%
KfW Niederlassung Bonn
22.48%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
MMM Vermögensverwaltung GmbH
Germany
25.000 €
45.79%
Triangle Venture Capital GmbH & Co. KG Nr. IV
Germany
17.326 €
31.74%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TakWak GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.341.016,03 387.869,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.320.978,03 387.869,00
II. Sachanlagen 20.038,00 0,00
B. Umlaufvermögen 308.942,96 129.967,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 130.979,57 123.445,69
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 0,00 20.454,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 177.963,39 6.522,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 42.565,00 0,00
D. Aktive latente Steuern 0,00 130,59
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 205.660,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.692.523,99 723.627,51

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 862.647,89 0,00
I. gezeichnetes Kapital 45.454,00 45.454,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -6.250,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 39.204,00 32.954,00
II. Kapitalrücklage 2.050.000,00 0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -238.614,23
IV. Bilanzverlust 1.226.556,11 0,00
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 205.660,23
B. Rückstellungen 165.710,00 13.400,00
C. Verbindlichkeiten 664.166,10 710.227,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 191.492,88 240.837,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.692.523,99 723.627,51

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der TakWak GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288 HGB Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
T€
T€
T€
T€
aus Lieferungen und Leistungen
135,6
135,6
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
528,5
55,9
472,6
0,0
Summe
664,1
191,5
472,6
0,0

Verlustvortrag

Der Bilanzverlust enthält einen Verlustvortrag von € 238.614,23.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Ramin Mirbaha
ausgeübter Beruf:
Ingenieur (B.S.)

 

Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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