BHI Products GmbHLiquidiert

83209 Prien a. Chiemsee, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 20428
Eingetragen
7.10.2010
Branche
Bearbeitung und Veredlung von KunststoffwarenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
die Entwicklung, die Produktion sowie der Vertrieb von Kunststoffteilen.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Glaser
seit 3.5.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

83209 Prien a. Chiemsee
12.500 €
50.00%
83257 Gstadt a. Chiemsee
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BHI Products GmbH

Prien a. Chiemsee

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 415.194,00 466.608,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 415.192,00 466.606,00
B. Umlaufvermögen 337.448,11 358.742,98
I. Vorräte 169.405,38 180.546,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 158.188,72 157.328,57
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 51.036,70 44.895,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.854,01 20.867,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.007,52 19.603,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva 764.649,63 844.954,83

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 417.215,93 412.917,82
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 392.215,93 387.917,82
davon Gewinnvortrag 367.918,80 303.550,93
B. Rückstellungen 38.620,00 51.392,00
C. Verbindlichkeiten 308.813,70 380.645,01
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 110.385,83 172.561,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 198.427,87 208.083,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 764.649,63 844.954,83

Anhang zum 31. Dezember 2017



A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB Anwendung.


B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen


Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268-274a HGB, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten.

Anlagevermögen


Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.


Umlaufvermögen


Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip nach § 253 Abs. 4 HGB mit dem durchschnittlichen Anschaffungskosten beziehungsweise Einkaufspreisen bewertet. Soweit Abschläge auf den niedrigen beizulegenden Wert notwendig waren, wurden sie vorgenommen.

Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres Fertigungsgrades mit anteiligen Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bewertet.

Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten gemäß § 255 Absatz 2 HGB bewertet. Bestandsrisiken aus Lagerdauer und Gängigkeit der Erzeugnisse wurden angemessen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet.

Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine angemessene Pauschalwertberichtigung auf den nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestand gebildet.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Eigenkapital


Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.


Rückstellungen


Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.

Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.


Verbindlichkeiten


Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.


C. Erläuterungen zur Bilanz


Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 50.436,70 (Vorjahr: EUR 44.295,68).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 600,00 (Vorjahr: EUR 600,00).

Alle (übrigen) Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.
  

Verbindlichkeitenspiegel
Gesamt
Davon Restlaufzeit
1 bis 5
über 5
Gesicherte
 
 
bis zu
Jahre
Jahre
Beträge
 
 
1 Jahr
 
 
 
1. Verbindlichkeiten gegenüber
 
 
 
 
 1)
Kreditinstituten
226.548,10 €
113.477,87 €
113.070,23 €
-   €
-   €
(Vorjahr)
284.633,38 €
156.359,44 €
128.273,94 €
-   €
-   €
2. Verbindlichkeiten aus Liefe-
 
 
 
 
 
rungen und Leistungen
62.635,20 €
-   €
-   €
-   €
-   €
(Vorjahr)
86.084,71 €
-   €
-   €
-   €
-   €
3. Verbindlichkeiten gegenüber
 
 
 
 
 
Unternehmen, mit denen ein
 
 
 
 
 
Beteiligungsverhältnis besteht
 
-   €
-   €
-   €
-   €
(Vorjahr)
-   €
-   €
-   €
-   €
-   €
4. Sonstige Verbindlichkeiten
19.630,40 €
132.436,00 €
-   €
-   €
-   €
(Vorjahr)
9.922,92 €
10.000,05 €
-   €
-   €
-   €
- davon aus Steuern
13.633,24 €
-   €
-   €
-   €
-   €
(Vorjahr)
4,16 €
-   €
-   €
-   €
-   €
- davon im Rahmen der
306,69 €
 
 
 
 
sozialen Sicherheit
-   €
-   €
-   €
-   €
-   €
(Vorjahr)
-   €
-   €
-   €
-   €
-   €
Gesamt
308.813,70 €
245.913,87 €
113.070,23 €
-   €
-   €
(Gesamt Vorjahr)
380.641,01 €
166.359,49 €
128.273,94 €
-   €
-   €
1) Angabe der Besicherung (Grundschuld, Sicherungsübereignung etc.)
 
 
 
 
 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
bis zu
1 bis 5
über 5
 
1 Jahr
Jahre
Jahre
aus Miet- und Leasingverträgen
-   €
-   €
89.352,00 €
aus begonnenen Investitionsvorhaben
-   €
-   €
-   €
aus Altersversorgung (soweit nicht bilanziert)
-   €
-   €
-   €
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen
-   €
-   €
-   €
- davon gegenüber assoziierten Unternehmen
-   €
-   €
-   €
Gesamt
-   €
-   €
89.352,00 €



D. Sonstige Angaben


Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 17 Mitarbeiter.

Prien a. Chiemsee, den 19.09.2018

gez. Thomas Höhensteiger, Geschäftsführer                     gez. Christian Glaser, Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.09.2018 festgestellt.

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