Projektbau Hachinger Tal GmbHLiquidiert

82031 Grünwald, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 165716
Eingetragen
4.1.2007
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Tätigkeit als Bauträger oder Baubetreuer sowie als Generalübernehmer, An- und Verkauf sowie Vermittlung von bebautem und unbebautem Grundbesitz jeder Art sowie Verwaltung von Grundbesitz

Historie

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Management

NameRolle
Karl Leising
seit 23.3.2020
Liquidator
Karin Kroner
seit 4.1.2007
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Projektbau Hachinger Tal GmbH

Unterhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 6.982,00 9.236,00
I. Sachanlagen 4.482,00 6.736,00
II. Finanzanlagen 2.500,00 2.500,00
B. Umlaufvermögen 3.775.304,79 5.137.834,51
I. Vorräte 459.447,30 1.640.883,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 866.844,98 1.290.072,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.449.012,51 2.206.878,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.750,00 24.750,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.807.036,79 5.171.820,51

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 3.345.498,42 3.355.713,73
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 3.320.498,42 3.330.713,73
B. Rückstellungen 283.355,82 745.521,40
C. Verbindlichkeiten 178.182,55 1.070.585,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 178.182,55 1.070.585,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.807.036,79 5.171.820,51

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firma
Projektbau Hachinger Tal GmbH

Sitz
Unterhaching

Registergericht
Registergericht München

Handelsregisterbuchnummer
HRB 165716

B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein Wechsel bzw. Abweichen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.
Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Bewegliche, abnutzbare und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungswert von EUR 410,00 ohne Umsatzsteuer (GWG) wurden im Berichtsjahr aktiviert und sofort in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Im Bilanzergebnis sind Gewinnvorträge in Höhe von 3.330.713,73 EUR (2016: 3.268.762,81 EUR) enthalten.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 25.000 EUR wurde mit dem Nennbetrag angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist voll einbezahlt.
  

 
31.12.2016
31.12.2017
Gezeichnetes Kapital
25.000,00 EUR
25.000,00 EUR
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen
0,00 EUR
0,00 EUR
Eingefordertes Kapital
25.000,00 EUR
25.000,00 EUR



Angabe zu Verbindlichkeiten
  

 
31.12.2016
31.12.2017
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr
929.351  EUR
103.029  EUR
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre
0  EUR
0  EUR
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
70.000  EUR
34.000  EUR




Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB)

Am Bilanzstichtag ergeben sich keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten sind und die für die Beurteilung der Finanzlage von wesentlicher Bedeutung sind.

E. Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer
Die Gesellschaft beschäftigte während des Geschäftsjahrs durchschnittlich 5 Arbeitnehmer.

Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01.01.2018 in der Liquidationsphase.

Unterhaching, 12. November 2018

gez. Harald Kroner

  

sonstige Berichtsbestandteile


Unterhaching, den 12.11.2018; gez. Harald Kroner (Geschäftsführer)


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.11.2018 festgestellt.

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