Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 13656 HL
Vorher
Lightsupport H. Losert GmbH
Eingetragen
24.10.2005
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtArchitekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist ein Ingenieurbüro zur Konzeption, Planung sowie Beratung und Consulting im Bereich Veranstaltungs- Medientechnik und und Lichtdesign sowie die Lieferung und Vermietung von Beleuchtungskörpern, Film- und Fernsehequipment, E-Mobilitätsprodukten, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen sowie Beschallungsanlagen, des weiteren die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Beleuchtung, Beschallung, Show, Events, E-Mobilitätsprodukten, Ausstellungen und Messen als auch alle damit verbundenen und den Geschäftszweck fördernden Geschäfte. Das Unternehmen übt keine Tätigkeit aus, zu denen es einer separaten Genehmigung, insbesondere nach der Handwerksordnung bedarf. Die Gesellschaft ist berechtigt, ähnliche oder andere Gesellschaften zu gründen, zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, alle geeigneten und förderlichen Geschäfte, die mit dem Gegenstand und Fortbestand des Unternehmens zusammenhängen, zu betreiben.

Historie

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Management

NameRolle
Helmut Losert
seit 8.1.2015
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lightsupport H. Losert GmbH

Udenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1.585,00 3.166,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 1.583,00 3.164,00
B. Umlaufvermögen 18.939,96 33.493,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.199,86 16.439,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.740,10 17.053,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 337,00 439,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 20.861,96 37.098,17

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 19.451,36 28.068,45
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 2.068,45 11.839,46
III. Jahresfehlbetrag 8.617,09 9.771,01
B. Rückstellungen 600,00 1.275,00
C. Verbindlichkeiten 810,60 7.754,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 20.861,96 37.098,17

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung entwickelt. Er schließt an den materiell unveränderten Jahresabschluss des Vorjahres an. Die erforderlichen Um- und Nachbuchungen wurden in der Buchhaltung erfasst.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam in der Regel die lineare Abschreibung zur Anwendung. Bei Zugängen von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens im laufenden Jahr wurde die Abschreibung zeitanteilig vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von bis zu € 150,- werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von € 150,- bis € 1.000,- werden in einen Sammelposten eingestellt und auf fünf Jahre abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird bei Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind soweit erforderlich Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Sie wurden mit dem vorraussichtlichen Erfüllungsbetrag in Ansatz gebracht.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.538,00 0,00 13.229,10 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 4.661,86 0,00 3.210,81 0,00
Davon gegenüber Gesellschaftern: 0,- EUR.

Eigenkapital

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2012

auf neue Rechnung vorzutragen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, nachlaufende Kosten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

Gesamtbetrag der gesicherten Verbindlichkeiten

Die in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind wie folgt besichert:

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB

Zum Bilanzstichtag bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verpflichtungen keine weiteren Haftungsverhältnisse oder sonstige Verpflichtungen von Bedeutung.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Herrn Helmut Losert, Malente.

Er ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Den Organen der Gesellschaft wurden keine Darlehen von Seiten der Gesellschaft gewährt.

Von den Erleichterungen des § 288 HGB wurde insoweit Gebrauch gemacht, dass die Angaben über die Bezüge der Organe der Gesellschaft unterbleiben.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Udenheim

Lightsupporrt H. Losert GmbH

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.10.2013.

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