Fliesenpoint GmbHLiquidiert

Hauptstraße 49, 01737 Wilsdruff, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 8977
Vorher
inpro GmbH
Eingetragen
4.2.1994
Branche
Großhandel mit SanitärkeramikGroßhandel mit FlachglasGroßhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren
Gegenstand
Handel mit Fliesen, Naturstein und Sanitärgegenständen sowie Einrichtungsgegenständen

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fliesenpoint GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 9.997,00 12,00
I. Sachanlagen 9.997,00 12,00
B. Umlaufvermögen 52.412,19 24.407,36
I. Vorräte 10.315,34 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.602,91 24.407,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.493,94 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 799,77 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 63.208,96 24.419,36

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 792,26 22.579,36
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 24.772,33 2.985,23
B. Rückstellungen 5.544,61 1.840,00
C. Verbindlichkeiten 56.872,09 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 63.208,96 24.419,36

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Fliesenpoint GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

   Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 56.872,09 (Vorjahr: Euro 0,00).

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 0,00.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:                             Herr Stefan Schneider


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.03.2012 festgestellt.

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