MHM Projektbau GmbHLiquidiert

73614 Schorndorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 727934
Eingetragen
10.7.2006
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)
Gegenstand
Die schlüsselfertige Erstellung von Wohngebäuden in eigenem oder fremden Namen

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Steffen Kammerer
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

MHM Projektbau GmbH

Schorndorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

0,00

12.500,00

B. Anlagevermögen

Sachanlagen

1.696,00

2.704,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

102.700,00

176.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

69.951,09

47.989,65

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

80.747,59

142.420,82

Summe Aktiva

255.094,68

381.614,47



PASSIVA

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

12.500,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

40.534,39

20.320,55

III. Jahresfehlbetrag (-)/ Jahresüberschuss (+)

-21.267,18

20.213,84

B. Rückstellungen

11.574,67

37.019,67

C. Verbindlichkeiten

211.752,80

279.060,41

Summe Passiva

255.094,68

381.614,47

ANHANG

zum Jahresabschluss 2010

der Firma

MHM Projektbau GmbH

Schorndorf

1. Allgemeine
Angaben

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Zum 01.01.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMoG umgestellt.

Zum 01.01.2010 ergaben sich durch die Anwendung der Vorschriften des BilMoG keine Umstellungseffekte.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

2.2 Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das
Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem
Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

UMLAUFVERMÖGEN

Die Vorrätewurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungenwurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden gem. § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2.3 Angaben zurBilanz

Forderungen und sonstige rmögensgegenstände

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von EUR 54.157,30
(Vorjahr: EUR 39.427,60)

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 54.157,30 (Vorjahr: EUR 39.203,52) enthalten.

Davon bestehen Forderungen gegen Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe von

EUR 54.157,30 (Vorjahr: EUR 39.203,52).

Verbindlichkeiten

Die gesamten Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 211.752,80 (Vorjahr: EUR 279.060,41) haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3. Sonstige Pflichtangaben

Die Angabe derGeschäftsführungsvergütungen unterbleibt gem. § 286 Abs. 4 HGB.

Organe des Unternehmens

Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer des Unternehmens sind:

Herr Jochen Kammerer, Architekt, Schorndorf

Herr Steffen Kammerer, Elektromeister, Schorndorf

Schorndorf, den
30. Dezember 2011

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. Dezember 2011 festgestellt worden.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.12.2011

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