r.con GmbHLiquidiert

96450 Coburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Coburg HRB 5171
Vorher
Cofinanz Unternehmensberatung UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
7.7.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieBeteiligungsgesellschaftenWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Gegenstand geändert, nun: Wirtschaftliche und technische Beratung von Unternehmen und Handel mit genehmigungsfreien Waren insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, Elektro-, Kommunikations- und IT-Techniken; Entwicklung und Realisierung von Projekten der erneuerbaren Energien sowie Wartung und Errichtung solcher Anlagen als Leistungen des Elektrohandwerks und als Baunebengewerke; direkte Vermarktung von gewonnener Energie; Mediengestaltung im Bereich der Werbung; sonstige genehmigungs- und zulassungsfreie Serviceleistungen im Bereich Verwaltung; Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen einschließlich der Übernahme der Geschäftsführung auch als persönlich haftende Gesellschafterin solcher Unternehmen

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
M & M Invest GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

M & M Invest GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

r.con GmbH

Coburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 295.833,50 128.820,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.646,00 1.113,00
II. Sachanlagen 293.187,50 127.707,50
B. Umlaufvermögen 1.595.886,45 194.088,09
I. Vorräte 1.051.671,41 63.642,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 521.415,69 108.466,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.799,35 21.978,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.529,84 8.261,18
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 765.085,20 46.568,27
E. sonstige Aktiva 120,15 21.568,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.666.455,14 399.306,33

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 71.568,27 -441,28
III. Jahresfehlbetrag 718.516,93 72.009,55
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 765.085,20 46.568,27
B. Rückstellungen 36.780,00 5.470,00
C. Verbindlichkeiten 2.629.675,14 393.836,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.666.455,14 399.306,33

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen.

Die in Ausführung befindlichen Bauaufträge sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag. Fremdwährungsforderungen und Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Devisenkassamittelkurs zum Bilanzstichtag angesetzt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 521.535,84 € 258.709,62 € 130.034,55 € 77.500,00 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 150.650,00 € (Vorjahr 21.568,29 €) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 765.085,20 € aus. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung in Sinne des § 19 Abs. 2 InsO liegt nach Ansicht der Gesellschafterin und der Geschäftsführung nicht vor, da von der Geschäftsführung eine positive Fortführungsprognose abgegeben wurde. Vor diesem Hintergrund gehen die Gesellschafterin und die Geschäftsführerin davon aus, dass die Gesellschaft fortgeführt werden kann. Bei der Bewertung wird deshalb gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Des Weiteren wurde ein qualifizierter Rangrücktritt über eine Verbindlichkeit in Höhe von € 798.338,79 vereinbart.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten und Rückstellungen für die Erfüllung der Aufbewahrungspflichten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 2.629.675,14 € 1.698.714,51 € 0,00 €
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 393.836,33 € 314.919,52 € 0,00 €

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Im Berichtszeitraum wurde die Geschäftsführung von Frau Irene Reißenweber, Kauffrau, ausgeübt.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Coburg, den 29. Februar 2016

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.3.2016.

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