Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 504740
Vorher
sovis construction UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
30.11.2009
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und AnstrichmittelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenSpezialisierte Bautätigkeiten im Tiefbau
Gegenstand
sind der Einzelhandel und die Agentur mit Baustoffen, Materialien, Zubehör, Werkzeugen, Maschinen, Gerüsten und Geräten unter Einschluss des Streckengeschäfts; die Vermietung von Gerüsten, Maschinen und Geräten; der Verkauf von Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen des Baugewerbes und Baunebengewerbes; die Übernahme und Weitervermittlung von Aufträgen des Baugewerbes; der Betrieb aller zu obigen Zielen dienenden Nebengewerbe; die Durchführung von Bauunternehmertätigkeiten im Bereich Hochbau, Tiefbau, Betoninstandsetzung und Sanierung.

Historie

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Management

NameRolle
Mike Schielke
seit 30.11.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Yvonne Weidner
99706 Sondershausen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

sovis construction GmbH

Sondershausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 128.652,00 124.928,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 27,00 320,00
II. Sachanlagen 128.625,00 124.608,00
B. Umlaufvermögen 1.480.109,38 1.328.569,22
I. Vorräte 1.199.925,19 1.005.712,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 279.051,20 171.873,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 82.397,90 111.062,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.132,99 150.983,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.719,00 3.643,99
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.610.480,38 1.457.141,21

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 71.408,85 68.819,67
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 43.819,67 43.819,67
B. Rückstellungen 5.931,49 15.063,28
C. Verbindlichkeiten 1.527.820,65 1.362.235,77
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.349.193,77 1.167.736,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.319,39 11.022,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.610.480,38 1.457.141,21

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gem. §7 Abs.1 nach der linearen Methode vorgenommen

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsätze sind ausschließlich aus Leistungen bzw. Werklieferungsverträgen im Hochbau Bereich Betonsanierung entstanden.

Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit wird durch Steuern in Höhe von 1.077,56 € belastet.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Schielke Mike Geschäftsführer Alleinvertretungsbe-fugnis
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
W.-Külz-Str.42 99706 Sondershausen

Im Geschäftsjahr 2014 wird kein Größenmerkmal des § 267 Abs.1 HGB überschritten. Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass ein Größenmerkmal im Jahr 2015 überschritten wird. Damit bleibt die sovis construction GmbH ab dem 01.01.2015 weiterhin eine kleine Kapital- gesellschaft.

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 09.11.2015 wird der Jahresabschluss zium 31.12.2014 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2014

(Datum) (Ort)

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