HEBAU Heppding Baugesellschaft mbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hanau HRB 5198
Eingetragen
5.5.1994
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Der Erwerb, der Verkauf, die Vermietung, die Vermittlung, die Verpachtung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Vermietung, Verpachtung und die Errichtung von Gebäuden aller Art, sowie das Erbringen von Dienstleistungen jeder Art, die damit im Zusammenhang stehen.

Historie

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Management

NameRolle
Else Heppding
seit 4.2.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

HEBAU Heppding Baugesellschaft mbH

Nidderau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 268.690,00 524.163,00
I. Sachanlagen 268.690,00 524.163,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 264.676,00 510.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen 1.844,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.170,00 14.163,00
B. Umlaufvermögen 9.285,41 42.413,54
I. Vorräte 8.051,49 3.034,16
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.300,00 2.250,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren 2.751,49 784,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.120,33 24.342,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.095,90 9.415,20
2. sonstige Vermögensgegenstände 24,43 14.927,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 113,59 15.036,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 277.975,41 566.576,54

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 29.272,85 23.576,74
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 2.423,26 15.373,31
III. Jahresüberschuss 5.696,11 12.950,05
B. Rückstellungen 2.297,50 2.700,00
1. sonstige Rückstellungen 2.297,50 2.700,00
C. Verbindlichkeiten 246.405,06 540.299,80
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 244.219,63 493.570,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.668,97 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 399,84 45.418,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 399,84 45.418,21
3. sonstige Verbindlichkeiten 1.785,59 1.310,92
davon aus Steuern 460,36 1.310,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 662,72 1.310,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 277.975,41 566.576,54

Anhang

Grundlagen und Methoden


Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs­kosten bewertet und, soweit sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, bis zu einem Wert von € 150,00, wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskostenkosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt € 5.696,11.

Er wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Angaben


Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2009 waren keine Personen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:


Frau Else Heppding.

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