Hans Darscheidt GmbHLiquidiert

50968 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 5597
Eingetragen
27.12.1972
Branche
Großhandel mit Obst, Gemüse und KartoffelnGroßhandel mit Fisch und FischerzeugnissenGroßhandel mit Mehl und Getreideprodukten
Gegenstand
der Handel mit Landesprodukten aller Art insbesondere mit Speise- und Pflanzenkartoffeln, und den dazugehörigen Artikeln.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Darscheidt
seit 13.2.2002
Geschäftsführer
Robert Darscheidt
seit 13.2.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hans Darscheidt GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

31.12.2016
EUR
31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 200.332,00 184.231,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 23.966,90 21.082,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 393.316,81 394.352,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.137,20 430.420,91 11.330,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.506,98 1.862,24
SUMME AKTIVA 632.259,89 612.859,30

Passivseite

31.12.2016
EUR
31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 76.693,78 76.693,78
II. Kapitalrücklage 88.032,54 88.032,54
III. Verlustvortrag - 138.520,75 - 105.662,31
IV. Jahresfehlbetrag - 3.826,91 - 32.858,44
B. Rückstellungen 5.000,00 5.000,00
C. Verbindlichkeiten 604.881,23 581.653,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 438.132,94 (445.737,54)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 111.550,75 (134.506,64)
SUMME PASSIVA 632.259,89 612.859,30

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Die Hans Darscheidt GmbH hat ihren Sitz in Köln und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Köln (Reg.Nr. HRB 5597).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen worden.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 393.316,81 1.000,00 394.352,96 15.222,46

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 76.693,78 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2016 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 604.881,23 505.214,31 8.000,00 91.666,92

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt € 107.799,03 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und 154.305,49 sonstige Verbindlichkeiten.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 141.487,52 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 8 Mitarbeiter beschäftigt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2016 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

 

Köln, 17. Juni 2017

Geschäftsführer

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