Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 12161
Eingetragen
22.12.2000
Branche
Großhandel mit Mehl und GetreideproduktenGroßhandel mit Zucker, Süßwaren und BackwarenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Der Import und Export von Foodwaren, Non-Food-Waren und Rohstoffen sowie sämtliche damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte

Historie

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Management

NameRolle
Detlef Sittart
seit 27.9.2023
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

German like GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 94.331,00 99.197,00
I. Sachanlagen 94.331,00 99.197,00
B. Umlaufvermögen 528.046,84 430.768,68
I. Vorräte 386.500,02 329.170,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 118.193,84 79.656,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.352,98 21.942,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.542,00 1.574,40
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 207.825,95 168.399,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 831.745,79 699.939,30

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 193.399,22 178.278,78
III. Jahresfehlbetrag 39.426,73 15.120,44
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 207.825,95 168.399,22
B. Rückstellungen 6.000,00 8.500,00
C. Verbindlichkeiten 825.745,79 691.439,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 700.767,12 619.079,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 831.745,79 699.939,30

11. Anhang zum Jahresabschluss 2010 Erläuterungen zur Bilanz gem. § 284 HGB

A.1 § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der German like GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Einzelpositionen des veröffentlichten Jahresabschlusses sind nicht auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Wirtschaftsgüter, mit Anschaffungsdatum vor 2010 deren Anschaffungskosten mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro betrugen, wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften der §§ 253 Abs. 3 HGB und § 6 Abs. 2a EstG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter bis 410,00 Euro wurden gem. den §§ 253 Abs. 3 HGB und § 6 Abs. 2 EStG sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Art der Forderung zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010 TEuro kleiner 1 Jahr
TEuro
größer 1 Jahr
TEuro
Aus Lieferungen und Leistungen 89,9 89,9 0,0
Sonstige Vermögensgegenstände 28,3 28,3 0,0
Summe 118,2 118,2 0,0

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrages bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgte vor Verwendung des Jahresüberschusses.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Sonstige Pflichtangaben gem. § 285 HGB

A.1 § 285 Nr. 1 HGB Informationen zur Bilanz

A.1.1 § 285 Nr. 1a Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010 TEuro kleiner 1 Jahr
TEuro
1 bis 5 Jahre
TEuro
größer 5 Jahre
TEuro
Gegenüber Kreditinstituten 11,3 9,2 2,1 0,0
Aus Lieferungen und Leistungen 624,2 624,2 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 40,9 0,0 40,9 0,0
Sonstige Verbindlichkeiten 149,3 67,4 31,9 50,0
Summe 825,7 700,8 74,9 50,0

A.1.2 § 285 Nr. 1b Sicherheiten

    Euro
Sicherungsübereignung Warenübereignung im Außenlager Hannover    
23.500 kg Aluminium-Granulat 80-85 % Al)    
Warenübereignung im Lager in Thüringen    
70 t teilaufbereitete Aluminium Schrotte    
Darlehensvaluta: 31.12.2010 37.898,89 Euro
Peugeot Bank / 3215    
Sicherungsübereignung Fahrzeug SB-DO 11    
Darlehensvaluta: 31.12.2010 6.074,40 Euro
Peugeot Bank / 3214    
Sicherungsübereignung Fahrzeug SB-DO 13    
Darlehensvaluta: 31.12.2010 5.185,77 Euro

A.2 § 285 Nr. 9 c HGB Darlehen gegenüber der Gesellschaft

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber ihren Gesellschaftern

Name des Gesellschafters Zinssatz Stand zum 31. Dezember 2010  
Doris Sittart 1,25% 40.940,28 Euro

A.3 § 285 Nr. 10 HGB Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer

Doris Sittart Geschäftsführerin

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.06.2012 festgestellt.

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