Epoche Modellbau GmbHLiquidiert

68259 Mannheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 7389
Eingetragen
14.8.1997
Branche
Herstellung von SpielwarenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Serienmäßige Herstellung und Vertrieb a) maßstabsgetreuer Modelle von Vorbildern aus Technik und/oder Natur, insbesondere für Modellbahndekorationen, Sammler- und Werbezwecken; b) von frei gestalteten Modellen und Spielzeugen.

Historie

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Management

NameRolle
Ernst Plattner
seit 25.5.2020
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Epoche Modellbau GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 94.875,00 120.864,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 46.643,00 53.313,00
II. Sachanlagen 48.232,00 67.551,00
B. Umlaufvermögen 302.342,74 264.570,55
I. Vorräte 67.412,70 65.545,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 216.984,09 195.009,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.945,95 4.016,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.195,00 2.195,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 26.991,44 21.851,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 426.404,18 409.480,68

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 47.415,72 27.323,62
III. Jahresfehlbetrag 5.140,31 20.092,10
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 26.991,44 21.851,13
B. Rückstellungen 3.250,00 3.250,00
C. Verbindlichkeiten 423.154,18 406.230,68
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 347.624,99 319.326,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 426.404,18 409.480,68

Anhang


Anhang zur Bilanz

1. Allgemeine Angaben

1. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Im Interesse der Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke die wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Das Saldierungsverbot des § 246 Abs 2 HGB wurde beachtet. Posten der Aktivseite sind  nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden unter der Voraussetzung des § 250 HGB angesetzt.

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.
Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden waren, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge wurden im Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit berücksichtigt, unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch entsprechende Bewertungsabschläge berücksichtigt.

Auf fremde Währungen laufendes Posten werden grundsätzlich mit dem Tageskurs umgerechnet.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen.

Die Rückstellungen werden jeweils in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum Bilanzstichtag erforderlich ist, um erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen abzudecken.

2. Angaben zur Bilanz

1. Aktiva

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode. Außerplanmäßige Abschreibungen und allein nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommene Abschreibungen gem. § 281 Abs. 2 HGB sind im Geschäftsjahr nicht vorgenommen worden.

2. Sachanlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.
Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Die Abschreibungen erfolgten nach der linearen oder degressiven Methode. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Näheres ergibt sich aus dem beigefügten Anlagespiegel.
Bei Zugängen von beweglichen Anlagegegenständen im Jahresverlauf erfolgt die Abschreibung zeitanteilig monatsgenau. Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

3. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden wie folgt bewertet:

- Beteiligungen zu den Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu den Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

4. Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

2. Passiva

1. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr  
                        als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 75.529,19Euro
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 Euro.

3. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Ernst Plattner, Dipl. Ing.

2. Rechte und Pflichten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber Gesellschaftern bestehen die nachstehenden Rechte und Pflichten

Ausleihungen
 
0,00
Forderungen
 
57.985,07
Verbindlichkeiten
 
108.409,81


Der Jahresabschluss der vermittelt nach bestem Wissen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Sinne des § 264 Abs. 1 HGB. Soweit besondere Umstände dazu führen, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechendes Bild vermittelt, sind diese im Anhang erläutert. 


Mannheim,


gez. Ernst Plattner

Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 108.409,81 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 91.959,39 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2011 festgestellt.

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