SAUERESSIG Design Studio GmbHLiquidiert

Krefelder Straße 660, 41066 Mönchengladbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 10889
Eingetragen
28.9.2004
Branche
Druck- und MedienvorstufeIndustrie- und ProduktdesignHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
die Entwicklung von Dessins und der Vertrieb der dazu gehörigen Druckformen, insbesondere für Oberflächen und Fußböden, einschließlich Umsetzung in gravurfertige Reprodaten.

Historie

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Management

NameRolle
Steffen Völker
seit 27.2.2014
Prokura
Robert Djapjas
seit 17.10.2011
Prokura
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

SAUERESSIG Design Studio GmbH

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum 30. September 2014

BILANZ ZUM 30. SEPTEMBER 2014

A K T I V A

30.9.2014 
30.9.2013 
A. ANLAGEVERMÖGEN 358.190,22 460.947,44
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 26,00 26,00
II. Sachanlagen 358.164,22 460.921,44
B. UMLAUFVERMÖGEN 1.439.394,95 1.509.788,36
I. Vorräte 140.644,35 122.771,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 553.833,23 433.877,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 744.917,37 953.139,17
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.489,05 7.618,67
1.802.074,22 1.978.354,47

P A S S I V A

30.9.2014 
30.9.2013 
A. EIGENKAPITAL 1.218.549,55 1.334.679,13
I. Gezeichnetes Kapital 500.000,00 500.000,00
II. Kapitalrücklage 433.353,68 433.353,68
III. Bilanzgewinn 285.195,87 401.325,45
B. RÜCKSTELLUNGEN 353.555,85 450.764,85
C. VERBINDLICHKEITEN 229.968,82 192.910,49
1.802.074,22 1.978.354,47

Anhang 2013/14

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der SAUERESSIG Design Studio GmbH für das Geschäftsjahr 2013/14 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 1 HGB) auf. Von den Bilanzierungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde nicht Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden linear und degressiv entsprechend den steuerlichen Abschreibungstabellen berechnet. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis € 410,00 werden im Jahr der Anschaffung gemäß § 6 II EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben abgezogen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet.

Die unfertigen Erzeugnisse bzw. Leistungen sind mit ihren Herstellungskosten berücksichtigt. Die Herstellungskosten enthalten neben direkten Material- und Fertigungskosten auch die Gemeinkosten. Kosten der allgemeinen Verwaltung, freiwillige soziale Aufwendungen, Aufwendungen für betriebliche Altersversorgung wurden nicht in die Herstellungskosten eingerechnet. Dagegen ist im Vorjahr eine retrograde Bewertung erfolgt, bei der ausgehend von den voraussichtlichen Verkaufserlösen Abschläge für noch anfallende Herstellungs- und Vertriebsaufwendungen vorgenommen wurden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bilanziert. Für konkrete Ausfallrisiken wurden entsprechende Einzelwertberichtigungen gebildet. Für das allgemeine Ausfallrisiko wurde eine angemessene Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3,0 % in Abzug gebracht.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Für die sonstigen Rückstellungen wurde der Erfüllungsbetrag als Bewertungsmaßstab berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage 3a) dargestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen gegenüber der SAUERESSIG GmbH + Co. KG in Höhe von 134 T€ und resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500 T€ (Vj. 500 T€).

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für folgende Posten:


30.09.2014
T€
Rückstellungen aus dem Personalbereich 156
Rückstellungen aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr 130
Andere Rückstellungen 47
333

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen (Anlage 3b).

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Dr. Tomas Sterkenburgh (Dipl.-Ing.), Dinslaken.

Die Gesellschaft gehört zum Konsolidierungskreis der Matthews Europe GmbH & Co. KG, Vreden. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

Auf die Angabe der sonstigen finanziellen Verpflichtungen wird gemäß § 288 Abs. 1 i. V. m. § 285 Nr. 3a HGB verzichtet. Außerdem wird auf die Angabe der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl gemäß § 285 Nr. 7 i. V. m. § 288 Abs. 1 HGB verzichtet.

Mönchengladbach, den 10. Oktober 2014

SAUERESSIG Design Studio GmbH

gez. Dr. Tomas Sterkenburgh

 (Geschäftsführer)

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