Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 103023
Eingetragen
28.7.2006
Branche
Druck- und MedienvorstufeVeröffentlichung von Musikaufnahmen (Labels)Verlegen von Computerspielen
Gegenstand
Die Herstellung und der Vertrieb von Film-, Musik- und sonstigen Medienprodukten, Eventmanagement, Artwork und Design.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jie Lin
seit 28.7.2006
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Legendary Units GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

81.589,00

69.168,00

II. Finanzanlagen

4.718,89

86.307,89

0,00

69.168,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

675.852,33

396.624,08

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

123.821,45

799.673,78

377.196,90

773.820,98

C. Rechnungsabgrenzungsposten

194,99

0,00

Summe Aktiva

886.176,66

842.988,98



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

85.760,95

107.320,81

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-77.448,80

33.312,15

21.559,86

110.760,95

B. Rückstellungen

7.500,00

3.800,00

C. Verbindlichkeiten

845.364,51

728.428,03

Summe Passiva

886.176,66

842.988,98

ANHANG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Allgemeines

Die Legendary Units GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 103 023 B eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind, soweit dies gesetzlich nicht ausdrücklich gefordert wird, nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßig nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen werden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von bis Euro 250 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben, wobei im Zugangsjahr auch der Abgang unterstellt wird.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von Euro 250 bis 800 wurden aktiviert und im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Forderungen werden mit Nennwert bzw. Anschaffungskosten angesetzt.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten geleistete Vorauszahlungen, die Aufwand für zukünftige Geschäftsjahre darstellen.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostenänderungen angesetzt. Soweit die voraussichtliche Restlaufzeit nicht länger als 1 Jahr beträgt, wurde keine Abzinsung vorgenommen.

Die übrigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden mit dem Nennwert bzw. mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren haben Euro 499.934 betragen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von Euro 0 durch Sicherungsübereignung besichert.

Der Steueraufwand, der sich nach der Steuerbilanz ergibt, entspricht dem Ergebnis der Handelsbilanz.

Es wurde kein Posten für latente Steuern erfasst.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Im Kalenderjahr 2023 waren durchschnittlich 6 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer im Kalenderjahr 2023 war:

Herr Jie Lin

 

Berlin, den 01. Oktober 2025

gez. Jie Lin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 02. Oktober 2025

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