Weinklause GmbH Hotel - Restaurant

Prinzenstraße 10, 87561 Oberstdorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 4172
Vorher
"Weinklause" GmbH Hotel - Gasthof
Eingetragen
15.3.1991
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenHotels (ohne Hotels garnis)Betrieb von Einrichtungen für kunstschaffende Tätigkeiten und darstellende Künste a. n. g.
Gegenstand
Der Betrieb und die Führung eines Hotels mit Restaurant in Oberstdorf sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Lisa Zens
seit 13.1.2026
Geschäftsführer
Silvia Nobis-Zens
seit 5.2.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
74.00%
26.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Tübingen
37.000 DM
74.00%
Oberstdorf
13.000 DM
26.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

"Weinklause" GmbH Hotel - Gasthof

Oberstdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 589.636,46 754.875,46
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 205.650,00 75.889,00
III. Finanzanlagen 383.985,46 678.985,46
B. Umlaufvermögen 1.371.735,87 896.260,71
I. Vorräte 63.941,00 68.852,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 160.966,32 196.005,03
III. Wertpapiere 252.500,00 189.146,50
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 894.328,55 442.257,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.908,00
Aktiva 1.961.372,33 1.653.044,17

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.412.433,31 1.101.811,99
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 1.386.868,72 1.076.247,40
B. Rückstellungen 318.059,99 281.906,56
C. Verbindlichkeiten 230.879,03 267.904,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.421,45
Summe Passiva 1.961.372,33 1.653.044,17

Anhang

I. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274a und 288 HGB Gebrauch gemacht.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags nach dem versicherungsmathematischen Anwartschaftsbarwertverfahren bewertet. Für die Abzinsung wird seit dem 01.01.2010 der jeweilige von der Deutschen Bandesbank für eine Restlaufzeit von 15 Jahren veröffentlichte Zinssatz verwendet.

Der Gesamtbetrag der gem. § 253 Abs. 6 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt EUR 10.439,00 (Vorjahr EUR 33.905,00). Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

II. Sonstige Pflichtangaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Von den in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegegenständen sind EUR Forderungen gegen Gesellschafter: 210.271,16 (Vorjahr EUR: 428.985,46).

Von den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit über 5 Jahre: EUR: 0 (Vorjahr EUR: 0), sind EUR durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert: 0 (Vorjahr EUR: 0) und sind EUR Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter: 0,00 (Vorjahr: 0,00).
Zur Ermittlung der Pensionrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet.
Aus der Umstellung war für die Bilanzposition Pensionen und ähnliche Verpflichtungen insgesamt eine Zuführung in Höhe von EUR 1.304,00 erforderlich. Der Aufwand daraus wurde im Geschäftsjahr anteilig im Außerordentlichen Ergebnis erfasst. Der verbleibende, noch nicht zugeführte Unterschiedsbetrag zum 31.12.2011 beträgt EUR 1.304,00.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Nobis Günter und Nobis-Zens Silvia

sonstige Berichtsbestandteile


Forderungen gegenüber Gesllschaftern sind am Bilanzstichtag zum 31.12.2023 in Höhe von € 210.271,16 vorhanden.

 

Oberstdorf, 20.02.2025

gez. Nobis Günter

gez. Nobis-Zens Silvia


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.12.2024 festgestellt.

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