Motorconsult GmbH
Schöffengrund
Jahresabschluss zum 31.12.2006
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
6.311,50 |
3.535,50 |
| I.
Sachanlagen |
6.311,50 |
3.535,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
211.143,37 |
97.300,72 |
| I.
Vorräte |
183.366,69 |
81.110,76 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
14.170,56 |
501,21 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
13.606,12 |
15.688,75 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
217.454,87 |
100.836,22 |
Passiva
|
|
31.12.2006
EUR |
31.12.2005
EUR |
| A.
Eigenkapital |
28.262,71 |
26.396,79 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
1.396,79 |
0,00 |
| III.
Jahresüberschuss |
1.865,92 |
1.396,79 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
48.000,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
27.056,54 |
3.206,98 |
| D.
Verbindlichkeiten |
114.135,62 |
71.232,45 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
217.454,87 |
100.836,22 |
Anhang
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1. Allgemeine Angabe
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde als
Einheitsbilanz gemäß den handels- und
steuerrechtlichen Vorschriften des HGB, GmbH, EStG und KStG
aufgestellt.
2. Anlagevermögen
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, vermindert um zeitanteilige
Abschreibungen, bewertet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit
Anschaffungskosten bis € 410,-- werden im Jahr des
Zugangs voll abgeschrieben.
3. Forderungen
Die Forderungen sind zum Nominalwert abzüglich
angemessener Wertberichtigungen bewertet.
Einzelwertberichtigungen werden in Abhängigkeit von
dem wahrscheinlichen individuellen Forderungsausfall
angesetzt.
4. Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden gebildet in Höhe
des Betrages, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist unter
vorsichtiger Einschätzung aller am Bilanzstichtag
vorhandenen Risiken.
5. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten werden zum
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
2. Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses
6. Angaben zur Bilanz
1. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die wesentliche Forderung und sonstigen
Vermögensgegenstände bestehen aus Forderungen
gegenüber dem Gesellschafter (Euro 740,00) sowie einer
Forderung aufgrund gezahlter Mietkaution.
2. Sonderposten mit Rücklagenanteil
Aufgrund des vorhandenen Investitionsplanes wurde
eine Rücklage nach § 7g EstG in Höhe von
€ 48.000,00 gebildet..
3. Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betreffen im
wesentlichen Rückstellungen für
Gewährleistungen, Jahresabschlusskosten sowie einer
Rückstellung aufgrund erwarteter
Abfallbeseitigungskosten.
4. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie
sonstigen Verbindlichkeiten.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
betragen € 64.525,52. Die Restlaufzeit beträgt
weniger als 1 Jahr nach dem Bilanzstichtag. Eine
Besicherung ist nicht erfolgt.
Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen €
49.610,10. Die Restlaufzeit beträgt weniger als 1 Jahr
nach dem Bilanzstichtag. Eine Besicherung ist nicht
erfolgt. Sie setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten
für Steuern (€ 1.505,93), gegenüber den
Gesellschaftern (Euro 37.345,63) sowie Sonstigen
Verbindlichkeiten (€ 10.758,54)
7. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
5. Aufgliederung der Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse wurden im Inland und Ausland
erzielt.
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Aufgliederung der Umsatzerlöse
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| Erlöse Inland |
69.688,39 € |
6,63 % |
| Erlöse Ausland |
972.929,79 € |
93,37 % |
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1.042.618,18 €
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6. Personalaufwand
Der Personalaufwand erhält keine Aufwendungen
für Altersvorsorge.
3. Sonstige Angaben
8. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen von
wesentlicher Bedeutung sind nicht vorhanden.
9. Geschäftsführung
Die Gesellschaft wurde im Jahre 2006 vertreten durch
die Geschäftsführerin:
Frau Gerlinde Rosenbaum
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