Peter Linden GmbHLiquidiert

56218 Mülheim-Kärlich, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Koblenz HRB 13044
Eingetragen
29.12.1992
Branche
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, TapezierereiAnbringen von Stuckaturen, Gipserei und VerputzereiGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Durchführung von Maler- und Fußbodenarbeiten aller Art, sowie die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Dieter Walter Linden
seit 19.6.2012
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Peter Linden
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Peter Anton Linden
56218 Mülheim-Kärlich, Bahnhofstraße 19 a
25000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Peter Linden GmbH

Mülheim-Kärlich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 30.124,86 24.498,83
I. Sachanlagen 27.105,50 21.564,50
II. Finanzanlagen 3.019,36 2.934,33
B. Umlaufvermögen 44.358,98 22.479,06
I. Vorräte 31.536,83 3.680,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.934,84 18.282,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 887,31 515,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.321,36 2.027,70
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 45.942,62 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 121.747,82 49.005,59

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 6.510,06
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 19.489,94 24.454,78
III. Jahresfehlbetrag 52.452,68 -4.964,84
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 45.942,62 0,00
B. Rückstellungen 1.200,00 1.200,00
C. Verbindlichkeiten 120.547,82 41.295,53
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 97.360,66 21.193,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 121.747,82 49.005,59

Anhang


A. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss der Peter Linden GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMog) waren für das Unternehmen keine Anpassungen aufgrund abweichender Bewertungsmethoden der Vergangenheit vorzunehmen.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt dem Anhang zu entnehmen.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Bei der Ausübung von Bewertungswahlrechten und der Einschätzung von Risiken wurde das Prinzip der Vorsicht angewandt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Immaterielle Anlagewerte/Sachanlagen
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Vorratsvermögen
Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte stichtagsbezogen zu Nettoanschaffungskosten (= Einstandspreise).

Die unfertigen und fertigen Bauaufträge sind auf der Basis von Einzelkalkulation zu Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Laufzeit unter einem Jahr betrugen im Geschäftsjahr 10.674,61 € (Vorjahr 17.634,39 €).

Die liquiden Mittel, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

Zum Bilanzstichtag waren Ausgaben, davon Damnum/Disagio aus langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum Zwecke der Periodenabgrenzung, als Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz einzustellen.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen, und beträgt gegenüber dem Vorjahr unverändert 26.000,00 €.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.173,61 € (Vorjahr 2.339,60 €) haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt zum Bilanzstichtag 0,00 € (Vorjahr 0,00 €).

B. Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Herr Dipl.-Ing. Dieter Linden, 56648 Saffig

Der Geschäftsführer ist allein vertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Geschäftsführung beabsichtigt, nach Zustimmung der Gesellschafterversammlung den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.


Mülheim-Kärlich, 29. Februar 2012


Der Geschäftsführer:

Gez. (Dieter Linden)
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.09.2011 festgestellt.

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