Inasa Foil GmbHLiquidiert

80336 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 178905
Vorher
baikap Holding 080309 GmbH
Eingetragen
20.4.2009
Branche
Großhandel mit FlachglasGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Vertrieb und Handel mit Aluminiumschichtfolien aller Art, insbesondere Laminatfolien.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
INASA Foil S.A.ESP
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
50.00%
INASA Foil S.A.
Spain
25.000 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Inasa Foil GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Sachanlagen   0,00   0,00
B. Umlaufvermögen        
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   15.172,91   0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände   1.192,80   130,83
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   4.099.832,31   22.470,07
Summe Aktiva   4.116.198,02   22.600,90

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Verlustvortrag   -2.567,49   -957,90
III. Jahresfehlbetrag   -9.402,54   -1.609,59
B. Rückstellungen        
I. sonstige Rückstellungen   2.500,00   0,00
C. Verbindlichkeiten        
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   583,61   168,39
- davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 583,61 (EUR 168,39)        
2. sonstige Verbindlichkeiten   4.100.084,44   0,00
- davon gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 4.096.721,16 (EUR 0,00)        
- davon aus Steuern EUR 2.289,17 (EUR 0,00)        
- davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.100.084,44 (EUR 0,00)        
Summe Passiva   4.116.198,02   22.600,90

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Inasa Foil GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzbuches zu beachten.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HBG angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1. 6, 288 HGB) wurden teilweise in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde in EUR aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Zusammenfassung

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendengen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt war. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Währungsumrechnungen

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist zum Nennwert bilanziert.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Aktiva

B. Umlaufvermögen

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Keditinstituten und Schecks

Die Kassen- und Bankbestände wurden zum 31. Dezember 2011 durch Kassenprotokolle bzw. gleich lautende Bankauszüge nachgewiesen.

Passiva

A. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Zweigniederlassung der Gesellschaft setzt sich wie folgt zusammen:

  31. Dezember 2011
EURO
gezeichnetes Kapital 25.000,00
Verlustvortrag -2.567,49
Verlust -9.402,54
Eigenkapital 13.029,97

B. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung und Restlaufzeit der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitsspiegel ersichtlich:

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag
EURO
davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 J.
EURO
davon mit einer Restlaufzeit 1-5 J.
EURO
davon mit einer Restlaufzeit größer 5 J.
EURO
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 583,61 583,61 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten        
Verb. gg. verbundenen Unternehmen 4.096.721,16 4.096.721,16 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 3.363,28 3.363,28 0,00 0,00
  4.100.668,05 4.100.668,05 0,00 0,00

Ergebnisverwendung

Das Unternehmen hat im Jahr 2011 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 9.402,54 erwirtschaftet. Der Verlust wird vorgetragen.

 

München, den 26.06.2012

Geschäftsführer Herr Hans Magnus Andresen

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27.09.2012

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