MSCO Holz Im- und Export GmbHLiquidiert

Liebigstraße 64, 22113 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 84992
Eingetragen
5.6.2002
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzGroßhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus HolzBearbeitung und Veredlung von Holz
Gegenstand
Im- und Export, die Bearbeitung und Verarbeitung von Holz- und Bauprodukten aller Art sowie artverwandte Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

MSCO Holz Im- und Export GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 167.793,21 185.014,71
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.069,00 741,00
II. Sachanlagen 166.724,21 184.273,71
B. Umlaufvermögen 1.044.484,12 960.584,69
I. Vorräte 861.820,28 881.414,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 182.315,07 77.974,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 348,77 1.195,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 562,88 6.042,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.212.840,21 1.151.642,14

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 372.219,60 334.805,20
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Kapitalrücklage 50.000,00 50.000,00
III. Gewinnrücklagen 240.000,00 240.000,00
IV. Verlustvortrag 30.194,80 50.059,60
V. Jahresüberschuss 37.414,40 19.864,80
B. Rückstellungen 40.296,43 49.588,05
C. Verbindlichkeiten 800.324,18 767.248,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 800.324,18 767.248,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.212.840,21 1.151.642,14

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: MSCO Holz Im- und Export GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Liebigstr. 64, 22113 Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Hamburg

Register-Nr.: 84992

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von nicht mehr als EUR 410 wurden bei Zugang im Geschäftsjahr im Rahmen der Bewertungsfreiheit sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Ermittlung der Anschaffungskosten erfolgte nach der Durchschnittssatz-Methode. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 476.853,75.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Eigentumsvorbehalte


Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 800.324,18 (Vorjahr: EUR 767.248,89).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 43.489,04 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 43.489,04 (Vorjahr: EUR 42.489,04).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 20,8.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, den
 
Ort, Datum
Unterschrift

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 43.489,04 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 42.489,04 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Hamburg, den 16.07.2018 gez. Stawiak, gez. Bauer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.07.2018 festgestellt.

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