SERVAL Software Engineering GmbHLiquidiert

09114 Chemnitz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 18599
Eingetragen
16.2.2001
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareUnternehmensberatung
Gegenstand
Beratung, Training und Entwicklung im Bereich von System- und Anwendersoftware, insbesondere im Bereich Informationssysteme und Metadatenmanagement.

Historie

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Management

NameRolle
Matthias Esche
seit 13.1.2023
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

SERVAL Software Engineering GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 45.966,00 57.816,00
I. Sachanlagen 45.966,00 57.816,00
C. Umlaufvermögen 29.564,09 2.943,46
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.267,81 510,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.296,28 2.433,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten 381,30 372,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 75.911,39 73.631,46

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 40.037,29 36.208,19
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 11.208,19 7.700,79
III. Jahresüberschuss 16.329,10 3.507,40
B. Rückstellungen 7.538,12 3.900,44
C. Verbindlichkeiten 28.335,98 33.522,83
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 28.335,98 14.797,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 75.911,39 73.631,46

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

I. Allgemeine Angaben

A. Anwendung des HGB

(1) Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des HGB in der aktuellen Fassung aufgestellt worden.

(2) Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

(3) Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

B. Formale Darstellung

(1) Die Wertansätze der am 31.12.2009 ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden unverändert übernommen.

(2) Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung

(§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

(3) Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

A. Allgemein

(1) Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden konnten gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich beibehalten werden.

(2) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

(3) Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

(4) Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

(5) Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorange-

gangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

(6) Es ist vorsichtig bewertet worden. Es wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

B. Anlagevermögen

(1) Die Zugänge zum Anlagevermögen sind zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Die Zugänge wurden pro rata temporis abgeschrieben.

(2) Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauern.

Abschreibungen auf niedrigere beizulegende Werte waren nicht erforderlich.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wird im Wesentlichen in Anlehnung an die amtlichen AfA-Tabellen ermittelt.

C. Umlaufvermögen

(1) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten bilanziert.

D. Rückstellungen

(1) Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und ist notwendig wie ausreichend. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Er wurde auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

A. Verbindlichkeiten

(1) Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungbetrag passiviert.

(2) Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt 28.335,98 EUR (31.12.2009 14.797,96 EUR).

(3) In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 4.420,00 EUR (31.12.2009 10.000,00 EUR) enthalten.

IV. Sonstige Angaben

A. Geschäftsführung

(1) Geschäftsführer im Geschäftsjahr ist Herr Matthias Esche.

B. Haftungsverhältnisse

(1) Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB.

 

SERVAL Software Engineering GmbH

gez. Esche

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2011 festgestellt.

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