Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 142778
Eingetragen
22.5.2002
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologiePatentanwaltskanzleienUnternehmensberatung
Gegenstand
Beratung auf dem Gebiet der Optik, Erlangung von einschlägigen Schutzrechten und deren wirtschaftliche Verwertung sowie Vertrieb von Software für optisches Design und verwandte Gebiete.

Historie

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Management

NameRolle
Vorstandsmitglied
Ralf Dr. Leutz
seit 11.6.2014
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

OEC AG

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz

AKTIVA
31.12.2012
EUR
31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 264.879,00 17.392,00
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
245.354,00 1.221,00
II. Sachanlagen 19.525,00 16.171,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 243.507,61 356.232,18
I. Vorräte 0,00 58.300,00
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
116.982,55 241.115,26
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
126.525,06 56.816,92
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.875,53 6.087,81
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL
GEDECKTER FEHLBETRAG
0,00 11.735,46
SUMME Aktiva 513.262,14 391.447,45
PASSIVA
31.12.2012
EUR
31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. EIGENKAPITAL 114.247,58 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 70.000,00 70.000,00
- Nennbetrag eigener Anteile -4.340,00 -4.340,00
Eingefordertes bzw. verbleibendes Kapital 65.660,00 65.660,00
II. Kapitalrücklage 90.700,00 90.700,00
III. Gewinnrücklagen 17.692,00 17.692,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -185.787,46 -217.931,35
davon nicht gedeckt 25.087,46 57.231,35
V. Jahresüberschuss 125.983,04 32.143,89
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 11.735,46
VII. buchmäßiges Eigenkapital 114.247,58 0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN 56.410,00 48.317,00
C. VERBINDLICHKEITEN 342.604,56 343.130,45
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
92.604,56 93.130,45
davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als 5 Jahren
250.000,00 250.000,00
davon Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
250.000,00 250.000,00
davon aus Steuern 16.875,15 28.970,95
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
857,73 1.314,24
SUMME Passiva 513.262,14 391.447,45

Anhang


I. Allgemeines

Der Jahresabschluss der OEC AG, München, wurde nach den Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des Aktiengesetzbuches in Euro aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Die Gesellschaft erfüllt wie bereits im Vorjahr die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB und ist daher von der Pflicht zur Aufstellung eines Lageberichts befreit.


II. Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde nach den folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt:

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Herstellungskosten (ohne Kosten der allgemeinen Verwaltung) aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung planmäßig abgeschrieben, sofern die Voraussetzungen des § 248 Abs. 2 HGB vorliegen.

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Gegenstände mit Anschaffungskosten bis 410 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für die übrigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird die Abschreibung im Jahr des Zugangs und des Abgangs monatlich vorgenommen.

Bei den Vorräten werden unfertige Leistungen mit den Herstellungskosten nach § 255 Abs. 2 HGB bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Eine Pauschalwertberichtigung auf die nicht einzelwertberechtigten Forderungen wurde nicht gebildet.

Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag gebildet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind abzuzinsen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber denselben Personen, für die ein Kontokorrent geführt wird, werden gegeneinander aufgerechnet.


III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2012

Sonstige Rückstellungen enthalten solche für Prozesskosten, ausstehenden Urlaub, Berufsgenossenschaft und Jahresabschlusskosten. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Gegenüber Gesellschaftern bestanden folgende Verbindlichkeiten: 250.000 €

- davon mit einer Restlaufzeit > 5 Jahren: 250.000 €

- davon mit Rangrücktrittserklärung: 250.000 €


IV. Sonstige Angaben

Es besteht eine Ausschüttungssperre gem. § 268 Abs. 8 HGB in Höhe der aktivierten selbst geschaffenen gewerblichen Schutzrechte von 245.342 €.

Sonstige Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HBG sind nicht vorhanden.

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

- Dr. Christian Hoess, Physiker (Vorsitzender)

- Dr. Florian Cucu, Consultant, und

- Dipl.Ing. Dipl.Wirtsch.Ing. Elmar Schiffelholz, Unternehmensberater.

Zum Vorstand war im Geschäftsjahr bestellt:

- Prof. Dr. Harald Ries, Physiker, München


V. Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, den Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2012 auf neue Rechnung vorzutragen.


 

München, den 18. Oktober 2013

Der Vorstand

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