Transport GmbH am CollmLiquidiert

Mittelweg 4, 04779 Wermsdorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 19612
Eingetragen
25.3.2003
Branche
Güterbeförderung im StraßenverkehrVermittlungstätigkeiten für die GüterbeförderungGüterbeförderung in der Hochsee- und Küstenschifffahrt
Gegenstand
Transportleistungen aller Art im nationalen und internationalen Fernverkehr

Historie

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Management

NameRolle
Sven Friedrich
seit 6.6.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
100.00%
B**** S*****S T L Holding GmbH
0.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Sven Friedrich
Wermsdorf OT Luppe
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Transport GmbH am Collm

Wermsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva

EUR
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnetes Kapital 0,00
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 1,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 134.020,18
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
Summe II. Sachanlagen 134.020,18
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 60,00
4. Ausleihungen an Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
Summe III. Finanzanlagen 60,00
Summe A. Anlagevermögen 134.081,18
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 11.166,64
4. geleistete Anzahlungen 0,00
Summe I. Vorräte 11.166,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 196.919,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 23.834,25
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 220.754,10
III. Wertpapiere
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. eigene Anteile 0,00
3. sonstige Wertpapiere 0,00
Summe III. Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 41,53
Summe B. Umlaufvermögen 231.962,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 52.130,56
Summe Aktiva 418.174,01

Passiva

EUR
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00
Summe Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Variables Kapital
Einlagen/Entnahmen 0,00
Summe Variables Kapital 0,00
Summe I. Kapital 25.000,00
II. Kapitalrücklagen 0,00
III. Gewinnrücklagen
1. gesetzliche Rücklagen 0,00
2. Rücklagen für eigene Anteile 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00
Summe III. Gewinnrücklagen 0,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag - 4.148,59
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag - 11.980,29
Summe A. Eigenkapital 8.871,12
B. Rückstellungen
I. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
II. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 2.139,10
3. sonstige Rückstellungen 3.000,00
Summe II. Rückstellungen 5.139,10
Summe B. Rückstellungen 5.139,10
C. Verbindlichkeiten
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 199.910,25
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 69.178,98
5. Verb. aus Annahme gez. Wechsel und Ausstellung eig. Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindl. geg. Unternehmen. mit denen ein Beteili.verh. best 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 135.074,56
Summe C. Verbindlichkeiten 404.163,79
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Summe Passiva 418.174,01

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 418.174,01 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von -EUR 11.980,29 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende

 

Luppa

ANHANG

I. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des HGB in der aktuellen Fassung unter Berücksichtigung der steuerlichen Sondervorschriften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

1.2 Im Berichtsjahr wurden die Bewertungskriterien der Bilanzposten gegenüber den Vorjahren nicht verändert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen wurden unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und der steuerlichen Bestimmungen festgelegt. Die im Berichtsjahr angeschafften Sachanlagen wurden ausschließlich linear abgeschrieben. Die Bewertungsfreiheit gemäß § 6 Abs. 2 EStG für geringwertige Anlagegegenstände wurde im Berichtsjahr in Anspruch genommen.

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen erfolgten ausschließlich durch Anschaffungen.

Bei den im Geschäftsjahr angeschafften neuen beweglichen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens wurden neben den linearen Abschreibungen keine Sonderabschreibungen in Anspruch genommen.

1.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

1.4 Die Vorräte an Treibstoffen und Ersatzteilen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

1.5 Das übrige Umlaufvermögen wird mit dem Nennwert angesetzt.

1.6 Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, um sämtliche am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

1.7 Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen und Angaben zu den einzelnen Jahresabschlusspositionen

2.1 Die horizontale Entwicklung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2008
EUR
Zugänge 2008
EUR
Abgänge 2008
EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 0,00 0,00
Sachanlagen 205.202,30 46.438,29 87.981,47
145.368,00 253.016,34 164.915,28
Abschreibung kumuliert Stand am 31.12.2008
EUR
Abschreibungen des Geschäftsjahres
EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände 762,74 1,00 0,00
Sachanlagen 45.680,50 134.020,18 29.638,94
69.905,15 205.203,30 28.265,76

2.2 Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Euro
Summe laut Bilanz 404.163,79
davon mit einer Restlaufzeit
- von bis zu einem Jahr 252.852,66
- von mehr als 1 Jahr und weniger als 5 Jahre 151.311,13

II. ERGÄNZENDE ANGABEN

1. Die Geschäftsführung wurde von Herrn Sven Friedrich wahrgenommen. Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft alleine.

2. Durchschnittlich waren im Geschäftsjahr 20 Arbeitnehmer beschäftigt.

Davon: Arbeiter 17
- Angestellte 2
- leitende Angestellte 1

3. Ergebnisverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2008:

Der Verlustvortrag von EUR -4.148,59 wird erhöht um den Jahresfehlbetrag für 2008 von EUR -11.980,29 und im Gesamtbetrag von EUR -16.128,88 auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Luppa, 20. Dezember 2009

Sven Friedrich, Geschäftsführer

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