NUTRILAN Pharma-Handels GmbHLiquidiert

91154 Roth, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 9493
Eingetragen
2.3.1990
Branche
Großhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenEinzelhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von pharmazeutischen Erzeugnissen, medizinischen Artikeln, Krankenhaus-, Dental- und Altenpflegebedarf
Gegenstand
Vertrieb von pharmazeutischen und diätetischen Lebensmitteln und artverwandten Produkten und allen dazu notwendigen Geschäftsverrichtungen einschließlich Import und Export, ausgenommen der Einzelhandel mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln.

Historie

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Management

NameRolle
Toshio Kokita
seit 4.7.2003
Geschäftsführer
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nutrilan Pharma-Handels GmbH

Roth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2010 bis zum 30.09.2011

Bilanz

Aktiva

30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Anlagevermögen 4.792.204,59 4.792.204,59
I. Finanzanlagen 4.792.204,59 4.792.204,59
B. Umlaufvermögen 12.787,76 4.640,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.787,76 4.640,42
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.000,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.804.992,35 4.796.845,01

Passiva

30.9.2011
EUR
30.9.2010
EUR
A. Eigenkapital 4.672.475,62 4.683.967,81
I. Gezeichnetes Kapital 2.972.957,77 2.972.957,77
II. Kapitalrücklage 1.853.490,73 1.853.490,73
III. Verlustvortrag -142.480,69 -131.753,97
IV. Jahresfehlbetrag -11.492,19 -10.726,72
B. Rückstellungen 200,00 400,00
1. sonstige Rückstellungen 200,00 400,00
C. Verbindlichkeiten 132.316,73 112.477,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.804.992,35 4.796.845,01

Anhang


für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2010 bis 30. September 2011
der Firma NUTRILAN Pharma-Handels GmbH, Roth

I. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der Rechungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Im Berichtsjahr 2010/2011 kamen erstmalig die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) zur Anwendung. Die Vorjahreszahlen waren nicht anzupassen.

Für unser Unternehmen kommen die Regelungen für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB zur Anwendung. Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auf freiwilliger Basis.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Gliederung

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft entspricht den gesetzlichen Vorschriften (§§ 266, 275 HGB), branchenspezifische Abweichungen waren nicht vorzunehmen. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkosten-verfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert zum Vorjahr die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches maßgebend.

Anlagevermögen
Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten oder zu einem niedrigeren Wert, der den Vermögensgegenständen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Forderungen und liquide Mittel
sind mit den Nennwerten angesetzt.


Rückstellungen
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten
sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

II.  ERLÄUTERUNGEN UND ANGABEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Anlagevermögen
Unter den Finanzanlagen ist die Beteiligung an der NUTRICHEM DIÄT + PHARMA GMBH, Roth, in Höhe von 28,88 % des Stammkapitals mit den aufgewendeten Anschaffungskosten ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2010/2011 erzielte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von € 1.012.115,85. Das Eigenkapital zum 30.09.2011 beträgt € 26.061.027,55.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen
davon gegen Gesellschafter EUR 2.787,76 (Vorjahr EUR 4.640,42)

Die Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten ist nachstehend angegeben:

sonstige Forderungen € 2.787,76 (Vj. € 4.640,42)

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage im Sinne des § 272 Abs. 2 Ziffer 4 HGB werden zum Nennbetrag angesetzt. Die Gesellschaft macht von der Übergangsregelung des § 86 GmbHG Gebrauch (Beibehaltung der ungerundeten Beträge für die Darstellung des Stammkapitals nach Umstellung der Deutschen Mark auf den Euro).

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)

Die Mitzugehörigkeit zu anderen Bilanzposten ist nachstehend angegeben:

sonstige Verbindlichkeiten € 132.313,71 (Vj. € 112.473,40)

III. ERGÄNZENDE ANGABEN

Angaben zu Leitungsorganen

Als Geschäftsführer ist Herr Toshio Kokita, Heideck, bestellt. Er vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Prokurist ist Herr Hermann-Josef Knippertz, Schwanstetten. Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2010/2011 auf neue Rechnung vorzutragen.

Gemäß § 245 HGB ist der Jahresabschluss von dem Geschäftsführer zu unterzeichnen.
Roth, im Oktober 2011
gez. Geschäftsführer: Toshio Kokita

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.01.2012 festgestellt.

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