Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 153999
Eingetragen
1.11.2018
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Gipserzeugnissen für den BauVeredlung von Holzwaren
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Sanierung und Instandsetzung von Beton sowie das Ausführen von handwerklichen Tätigkeiten, insbesondere auch im Estrichlegerhandwerk, Fugergewerbe, Holz- und Bautenschutzgewerbe, Betonbohrer und -schneidergewerbe sowie im Eisenflechtergewerbe.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Alinadži Fetai
seit 1.11.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Fetai Alinadži
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Fetai Alinadži
Hamburg
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

BeSa Nord GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 331.854,00 140.199,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 331.853,00 140.198,00
B. Umlaufvermögen 654.408,70 717.886,50
I. Vorräte 18.140,00 258.900,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 150.380,77 107.324,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 485.887,93 351.661,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.094,00 1.987,30
Aktiva 989.356,70 860.072,80

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 387.860,00 396.892,63
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag   232.899,10
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag   138.993,53
IV. Bilanzgewinn 362.860,00  
davon Gewinnvortrag 371.892,63  
B. Rückstellungen 431.283,31 225.680,00
C. Verbindlichkeiten 140.402,39 222.216,17
D. Passive latente Steuern 29.811,00 15.284,00
Passiva 989.356,70 860.072,80

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der BeSa Nord GmbH ist nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Soweit die §§ 266 und 275 HGB den Ausweis von Davon-Vermerken in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung vorsehen, werden diese Angaben zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses gem. § 265 Abs. 6 HGB im Anhang vorgenommen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB auf.

Die größenabhängigen Erleichterungsvorschriften werden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: BeSa Nord GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hamburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hamburg
Register-Nr.: HRB 153999
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind gemäß den §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis zu EUR 1.600,00 sind im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäfts- und -vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive latente Steuern sind auf steuerliche Unterschiedsbeträge gebildet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen der Gesellschaft ist in beiliegendem Anlagespiegel dargestellt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Forderungen in Höhe von 3.093,29 EUR (Vorjahr: -378,06 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ist durch Sicherungsübereignung an beweglichen Sachen gesichert.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beläuft sich auf EUR 19.522,13 (Vorjahr: EUR 17.024,42) und entfällt auf Sicherheitseinbehalte.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen EUR 140.402,39 (Vorjahr: EUR 219.134,04).

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 3.082,13). Der in den sonstigen Verbindlichkeiten auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEUR 73,1 sonstige finanzielle Verpflichtungen in Form von Mietaufwendungen p.a. sowie einem Rahmen für Vertragserfüllungsbürgschaften in Höhe von TEUR 350.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 45.115,01 (Vorjahr: EUR 61.420,39) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 5.969,39 (Vorjahr: EUR 3.458,11).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Im Berichtszeitraum sind keine Erträge oder Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung zu verzeichnen.

Latente Steuer

Die latenten Steuerabgrenzungen sind auf steuerliche Unterschiedsbeträge gebildet. Die Ermittlung erfolgte unter Zugrundelegung eines unternehmensindividuellen Steuersatzes in Höhe von 32,75 %.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8.

Angaben zur Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
Herrn Alinadži Fetai, Hamburg
geführt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den erwirtschafteten Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Der ausgewiesene Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 371.646,14.



 

Hamburg, 06. November 2024

gez. Fetai

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.11.2024 festgestellt.

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