Natural Green GmbH
Köln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz zum 31. Dezember 2017
Natural Green GmbH Entwicklung,
Produktion + Handel von Düngemitteln, Köln
AKTIVA
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
|
308,80 |
| II. Sachanlagen |
8.138,00 |
8.138,00 |
10.123,83 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
29.957,96 |
|
29.957,96 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
7.803,57 |
|
1.053,14 |
| III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
925,13 |
38.686,66 |
3.523,86 |
| C. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
45.173,77 |
25.471,82 |
| Sonstige Aktiva |
|
0,00 |
90,88 |
| |
|
91.998,43 |
70.530,29 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
| |
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| |
EUR |
EUR |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
| nicht eingeforderte
ausstehende Einlagen |
-12.500,00 |
|
-12.500,00 |
| eingefordertes
Kapital |
|
12.500,00 |
12.500,00 |
| II. Verlustvortrag |
|
-37.971,82 |
-44.460,79 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
|
-19.701,95 |
6.488,97 |
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
|
45.173,77 |
25.471,82 |
| buchmäßiges
Eigenkapital |
|
0,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
|
1.500,00 |
1.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
90.498,43 |
69.530,29 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.018,13 (EUR
3.549,99) |
|
|
|
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 83.480,30
(EUR 65.980,30) |
|
|
|
| |
|
91.998,43 |
70.530,29 |
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017
Natural Green GmbH Entwicklung, Produktion + Handel von
Düngemitteln, Köln
AKTIVA
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto Bezeichnung |
EUR |
EUR |
EUR |
| Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 27 EDV-Software |
|
0,00 |
308,80 |
| Sachanlagen |
|
|
|
| 178 Einrichtungen
für Geschäfts-u.a.Bauten |
3.714,00 |
|
4.258,00 |
| 420
Büroeinrichtung |
803,00 |
|
1.110,83 |
| 450 Einbauten in fremde
Grundstücke |
2.872,00 |
|
3.255,00 |
| 485
Wirtschaftsgüter Sammelposten |
749,00 |
8.138,00 |
1.500,00 |
| Vorräte |
|
|
|
| 3980 Bestand Waren |
|
29.957,96 |
29.957,96 |
| Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1400 Forderungen aus
Lieferungen u.Leistung |
0,00 |
|
285,60 |
| 1547 Forderungen aus
Verbrauchsteuern |
5.044,57 |
|
0,00 |
| 1571 Abziehbare
Vorsteuer 7% |
1,64 |
|
3,93 |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19% |
12.670,27 |
|
17.424,28 |
| 1590 Durchlaufende
Posten |
1.026,00 |
|
0,00 |
| 1776 Umsatzsteuer
19% |
-2.277,73 |
|
-3.958,97 |
| 1780
Umsatzsteuervorauszahlungen |
-9.898,79 |
|
-13.502,71 |
| 1789 Umsatzsteuer
laufendes Jahr |
0,00 |
|
-383,99 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
1.151,53 |
|
214,62 |
| 1791 Umsatzsteuer
frühere Jahre |
86,08 |
7.803,57 |
970,38 |
| Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
|
|
| 1000 Kasse |
70,43 |
|
67,67 |
| 1200 Bank |
854,70 |
925,13 |
3.456,19 |
| Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag |
|
|
|
| Kapitalfehlbetrag |
|
45.173,77 |
25.471,82 |
| Sonstige Aktiva |
|
|
|
| 1700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
|
0,00 |
90,88 |
| Summe Aktiva |
|
91.998,43 |
70.530,29 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
| |
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| Konto Bezeichnung |
EUR |
EUR |
EUR |
| Gezeichnetes
Kapital |
|
|
|
| 800 Gezeichnetes
Kapital |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| nicht eingeforderte |
|
|
|
| ausstehende
Einlagen |
|
|
|
| 820 Ausstehende Einlage
nicht eingefordert |
|
-12.500,00 |
-12.500,00 |
| Verlustvortrag |
|
|
|
| 868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
|
-37.971,82 |
-44.460,79 |
| Jahresfehlbetrag |
|
|
|
| Jahresfehlbetrag |
|
-19.701,95 |
6.488,97 |
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
|
|
|
| Kapitalfehlbetrag |
|
45.173,77 |
25.471,82 |
| Rückstellungen |
|
|
|
| 977 Rückstellungen
für Abschluss u. Prüfung |
|
1.500,00 |
1.000,00 |
| Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 650 abc Darlehen I |
6.000,00 |
|
0,00 |
| 651 abc Darlehen II |
6.000,00 |
|
0,00 |
| 720 Verbindl. gg.UN mit
Beteiligg.verh. 1-5J |
65.480,30 |
|
65.980,30 |
| 741 Verbindl. gg.
Duff |
6.000,00 |
|
0,00 |
| 1490 Forderungen aus L+L
gg. Gesellschafter |
3.914,63 |
|
3.334,94 |
| 1600 Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
0,00 |
|
215,05 |
| 1700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
3.103,50 |
90.498,43 |
0,00 |
| davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.018,13 (EUR
3.549,99) |
|
|
|
| 1490 Forderungen aus L+L
gg. Gesellschafter |
|
|
|
| 1600 Verbindl. aus
Lieferungen u. Leistungen |
|
|
|
| 1700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 83.480,30
(EUR 65.980,30) |
|
|
|
| 650 abc Darlehen I |
|
|
|
| 651 abc Darlehen II |
|
|
|
| 720 Verbindl. gg.UN mit
Beteiligg.verh. 1-5J |
|
|
|
| 741 Verbindl. gg.
Duff |
|
|
|
| Summe Passiva |
|
91.998,43 |
70.530,29 |
Gewinn-
und Verlustrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017
Natural Green GmbH Entwicklung,
Produktion + Handel von Düngemitteln, Köln
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
| 1. Rohergebnis |
16.238,53 |
69.662,85 |
| 2. Abschreibungen |
|
|
| a) auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
2.049,63 |
2.454,78 |
| 3. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
33.640,41 |
59.160,77 |
| 4. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
89,69 |
1.479,21 |
| 5. Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag |
160,75 |
79,12 |
| 6. Ergebnis nach
Steuern |
-19.701,95 |
6.488,97 |
| 7. Jahresfehlbetrag |
19.701,95 |
-6.488,97 |
KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2017 bis
31.12.2017
Natural Green GmbH Entwicklung, Produktion + Handel von
Düngemitteln, Köln
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Konto Bezeichnung |
EUR |
EUR |
EUR |
| Rohergebnis |
|
|
|
| 2735 Erträge
Auflösung von Rückstellungen |
0,00 |
|
616,02 |
| 2742
Versich.entschädigung, Schadenersatz |
183,26 |
|
0,00 |
| 3100
Fremdleistungen |
-16.943,70 |
|
0,00 |
| 3400 Wareneingang 19%
Vorsteuer |
-724,00 |
|
-12.300,71 |
| 3800
Bezugsnebenkosten |
-1.000,00 |
|
-1.252,67 |
| 3950
Bestandsveränderungen Waren |
0,00 |
|
29.957,96 |
| 8125 Steuerfreie
EU-Lieferungen §4, 1 b UStG |
22.360,00 |
|
0,00 |
| 8200 Erlöse |
375,00 |
|
31.805,52 |
| 8400 Erlöse 19%
USt |
11.987,97 |
|
20.881,13 |
| 8736 Gewährte
Skonti 19% USt |
0,00 |
16.238,53 |
-44,40 |
| Abschreibungen |
|
|
|
| auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
|
|
| 4822 Abschreibung
immaterielle VermG |
-63,80 |
|
0,00 |
| 4830 Abschreibungen auf
Sachanlagen |
-690,83 |
|
-1.435,91 |
| 4831 Abschreibungen auf
Gebäude |
-544,00 |
|
0,00 |
| 4855 Sofortabschreibung
GWG |
0,00 |
|
-268,87 |
| 4862 Abschreibungen auf
WG Sammelposten |
-751,00 |
-2.049,63 |
-750,00 |
| sonstige betriebliche
Aufwendungen |
|
|
|
| 2311 Abgang immaterielle
VermögensG, RBW, BV |
-245,00 |
|
0,00 |
| 2381 Zuwendg.Spenden
wissensch./kult. Zweck |
0,00 |
|
-430,00 |
| 4210 Miete, unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
-9.761,01 |
|
-12.541,60 |
| 4240 Gas, Strom,
Wasser |
-547,81 |
|
-605,04 |
| 4360 Versicherungen |
-191,17 |
|
-13,39 |
| 4380 Beiträge |
-160,00 |
|
-112,00 |
| 4390 Sonstige
Abgaben |
-19,50 |
|
0,00 |
| 4600 Werbekosten |
-5.019,92 |
|
-6.036,49 |
| 4640
Repräsentationskosten |
-23,36 |
|
0,00 |
| 4650
Bewirtungskosten |
-63,65 |
|
-236,53 |
| 4655 Nicht
abzugsfähige Betriebsausgaben |
-27,27 |
|
-101,37 |
| 4670 Reisekosten
Unternehmer |
0,00 |
|
-1.000,00 |
| 4674 Reisekosten UN
Verpfleg.mehraufwand |
0,00 |
|
-71,20 |
| 4710
Verpackungsmaterial |
0,00 |
|
-4.429,45 |
| 4730
Ausgangsfrachten |
0,00 |
|
-394,28 |
| 4780 Fremdarbeiten
(Vertrieb) |
-69,00 |
|
-22.269,51 |
| 4806 Wartungskosten
für Hard- und Software |
-226,82 |
|
-176,43 |
| 4809 Sonst. Reparaturen
und Instandhaltungen |
-682,77 |
|
-290,15 |
| 4900 Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-1.130,87 |
|
-431,12 |
| 4910 Porto |
-195,77 |
|
-276,24 |
| 4920 Telefon |
-3.552,59 |
|
-5.441,21 |
| 4925 Telefax und
Internetkosten |
-657,70 |
|
-543,53 |
| 4930
Bürobedarf |
-314,03 |
|
-506,94 |
| 4950 Rechts- und
Beratungskosten |
-7.767,00 |
|
-1.626,10 |
| 4955
Buchführungskosten |
-473,58 |
|
-390,40 |
| 4957 Abschluss- und
Prüfungskosten |
-2.310,00 |
|
-1.000,00 |
| 4970 Nebenkosten des
Geldverkehrs |
-201,59 |
-33.640,41 |
-237,79 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
|
|
| 2110 Zinsaufwendungen
f.kfr.Verbindlichkeit. |
-23,00 |
|
0,00 |
| 2120 Zinsaufwendungen
f.Ifr.Verbindlichkeit. |
-66,69 |
-89,69 |
-1.479,21 |
| Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag |
|
|
|
| 2200
Körperschaftsteuer |
0,00 |
|
-79,12 |
| 2281
GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §415b |
-160,75 |
-160,75 |
0,00 |
| Jahresfehlbetrag |
|
|
|
| Jahresfehlbetrag |
|
-19.701,95 |
6.488,97 |
ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember
2017
Natural Green GmbH Entwicklung,
Produktion + Handel von Düngemitteln, Köln
|
|
Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2017 |
Zugänge |
Abgänge |
Umbuchungen |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
314,03 |
0,00 |
314,03 |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
15.365,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Summe
Anlagevermögen |
15.679,32 |
0,00 |
314,03 |
0,00 |
|
|
kumulierte Abschreibungen 31.12.2017 |
|
|
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
7.227,29 |
| Summe
Anlagevermögen |
7.227,29 |
|
|
Zuschreibungen Geschäftsjahr |
Buchwert 31.12.2017 |
|
|
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
0,00 |
8.138,00 |
| Summe
Anlagevermögen |
0,00 |
8.138,00 |
ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember
2017
Natural Green GmbH Entwicklung,
Produktion + Handel von Düngemitteln, Köln
|
|
Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2017 |
Zugänge |
Abgänge |
Umbuchungen |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
|
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
EDV-Software |
314,03 |
0,00 |
314,03 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
Einrichtungen für Geschäfts-u.a.Bauten |
5.436,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Büroeinrichtung |
2.352,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Einbauten in fremde Grundstücke |
3.825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wirtschaftsgüter Sammelposten |
3.750,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15.365,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Summe
Anlagevermögen |
15.679,32 |
0,00 |
314,03 |
0,00 |
|
|
kumulierte Abschreibungen 31.12.2017 |
|
|
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
EDV-Software |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
|
|
Einrichtungen für Geschäfts-u.a.Bauten |
1.722,97 |
|
Büroeinrichtung |
1.549,50 |
|
Einbauten in fremde Grundstücke |
953,00 |
|
Wirtschaftsgüter Sammelposten |
3.001,82 |
|
7.227,29 |
| Summe
Anlagevermögen |
7.227,29 |
|
|
Zuschreibungen Geschäftsjahr |
Buchwert 31.12.2017 |
|
|
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
|
|
|
EDV-Software |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
|
|
|
Einrichtungen für Geschäfts-u.a.Bauten |
0,00 |
3.714,00 |
|
Büroeinrichtung |
0,00 |
803,00 |
|
Einbauten in fremde Grundstücke |
0,00 |
2.872,00 |
|
Wirtschaftsgüter Sammelposten |
0,00 |
749,00 |
|
0,00 |
8.138,00 |
| Summe
Anlagevermögen |
0,00 |
8.138,00 |
|