Ulmer Transformatoren GmbHLiquidiert

Dieselstraße 6, 71101 Schönaich, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 742264
Eingetragen
23.8.2012
Branche
Herstellung von Transformatoren und StromrichternHerstellung von TurbinenHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Die industrielle Herstellung von Transformatoren aller Art und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte

Historie

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Management

NameRolle
Jens Armbruster
seit 23.8.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Jens Armbruster
72160 Horb a.N., In der Bläue 18
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ulmer Transformatoren GmbH

Schönaich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 53.761,00 60.226,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 4.500,00
II. Sachanlagen 33.761,00 35.726,00
III. Finanzanlagen 20.000,00 20.000,00
B. Umlaufvermögen 446.252,14 301.496,87
I. Vorräte 351.135,00 251.964,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 94.892,77 38.956,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 224,37 10.576,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.145,91 4.789,77
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 51.284,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 504.159,05 417.797,12

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 18.879,30 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 6.120,70 76.284,48
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 51.284,48
B. Rückstellungen 24.957,82 17.191,00
C. Verbindlichkeiten 460.321,93 400.606,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 504.159,05 417.797,12

Anhang

  
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma Ulmer Transformatoren GmbH mit Firmensitz in Schönaich, eingetragen im Handelsregister Stuttgart unter der Registernummer 742264 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.
Die Gesellschaft ist eine kleine GmbH i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände sowie Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten keine Disagiobeträge.

Die Rückstellungen (sonstige Rückstellungen) wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit den künftigen Kosten bewertet und dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 5 Jahre festgelegt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag Geschäftsjahr
Vorjahr
 
EUR
EUR
Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
0,00
0,00
Verbindlichkeiten
338.422,55
293.645,31


Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Verlustvortrag von EUR 76.284,48 (Vorjahr: 92.215,07) einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 185.174,00 (Vorjahr: EUR 133.802,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 401.202,33 (Vorjahr: EUR 360.553,02).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 97.432,92 (Vorjahr: EUR 89.991,12).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 19 Arbeitnehmer.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB stellen sich im   einzelnen wie folgt dar:

Mietaufwand (jährlich): 58.128,00 €


Die Gesellschaft ist zu 100 % an der Firma Ulmer Transformatory i Elektrotechnika Sp. z o.o. in Polen beteiligt.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Herr Jens Armbruster


ausgeübter Beruf: Master of Science (M.Sc.)
 
 
 
Information Technology


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Schönaich, 18. Mai 2018
gez. Herr Jens Armbruster
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.05.2018 festgestellt.

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