Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 703436
Eingetragen
12.12.2007
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Die Akquisition, Vermittlung, Realisation von Software-Projekten und die Beratung und Schulung auf diesen Gebieten sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Georg Klug
seit 12.12.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

76149 Karlsruhe, Kirchfeldstr. 175
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

klug-O-soft GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 7.613,00 6.064,00
I. Sachanlagen 7.613,00 6.064,00
B. Umlaufvermögen 166.485,19 143.940,05
I. Vorräte 10.092,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.091,67 11.142,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 524,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 148.301,52 132.797,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 16,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 174.098,19 150.020,65

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 130.734,66 106.541,65
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 81.541,65 44.238,84
III. Jahresüberschuss 24.193,01 37.302,81
B. Rückstellungen 21.571,99 29.474,01
C. Verbindlichkeiten 21.791,54 14.004,99
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 21.791,54 14.004,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 174.098,19 150.020,65

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Als kleine Kapitalgesellschaft iSv § 267 Abs. 1 HGB in der Rechtsform der GmbH hat die klug-O-soft GmbH bei ihrer Rechnungslegung neben den Vorschriften für alle Kaufleute (§§ 238 ff. HGB) auch die für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) und § 42 GmbHG zu beachten.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 ist nach den im Handelsgesetzbuch niedergelegten Vorschriften aufgestellt. Angaben die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können sind weitestgehend im Anhang aufgeführt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Absetzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit nutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen

Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Alle geringwertigen Wirtschaftsgüter die über € 150,00 lagen wurden auf 5 Jahre verteilt (Poolabschreibung).

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Ein Sonderposten mit Rücklagenanteil wurde nicht gebildet.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten in der Bilanz

1. Anlagevermögen

Ein Anlagengitter war gemäß § 274a Nr. 1 HGB nicht aufzustellen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betrugen EUR 0,00 (VJ EUR 524,58).

3. Eigenkapital

Im Bilanzgewinn ist kein Gewinnvortrag enthalten.

4. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für noch nicht genommenen Urlaub, Tantiemen, Jahresabschlusskosten und Aufbewahrungskosten. Die Abzinsung der Aufbewahrungskosten ist unterblieben, da diese in der Summe geringfügig sind.

5. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 21.791,54 (VJ EUR 14.004,99).

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

- Entfällt im Rahmen der Offenlegung -

V. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Georg Klug, Karlsruhe.

VI. Unterzeichnung des Jahresabschlusses gem. § 245 HGB durch die Geschäftsführer

Unterzeichnung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010, bestehend aus Bilanz und diesem Anhang.

 

Karlsruhe, den 25. November 2011

Gez. Geschäftsführer

Georg Klug

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 524,58 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.09.2011 festgestellt.

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