servicekult.ruhr GmbH
Herne
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
15.850,00 |
11.313,00 |
| I.
Sachanlagen |
15.850,00 |
11.313,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
63.665,88 |
34.657,68 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
63.337,60 |
32.751,99 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
10.000,00 |
10.000,00 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
328,28 |
1.905,69 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.543,64 |
1.659,02 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
242.935,96 |
255.779,92 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
323.995,48 |
303.409,62 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
275.779,92 |
0,00 |
| III.
Jahresüberschuss |
7.843,96 |
0,00 |
| IV.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
0,00 |
-280.779,92 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
242.935,96 |
255.779,92 |
| B.
Rückstellungen |
3.850,00 |
8.187,95 |
| C.
Verbindlichkeiten |
320.145,48 |
295.221,67 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
199.190,64 |
180.221,67 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
119.861,59 |
115.000,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
323.995,48 |
303.409,62 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der servicekult.ruhr GmbH
für das Geschäftsjahr 2016 wurde nach den
für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der
§§ 264 ff. HGB aufgestellt. Aufgrund der
Größenklassengliederung gilt die Gesellschaft
als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267
Abs. 1 HGB.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Nachweis
Das ausgewiesene
Guthaben gegenüber Kreditinstituten stimmt mit
den Kontoauszügen zum Abschlusstag überein.
Rückstellungen sind durch entsprechende
Berechnungen belegt.
Die
Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren (§ 275 HGB) aufgestellt.
Von den Erleichterungen des § 276 HGB wurde Gebrauch
gemacht.
Bewertung
Das
Guthaben gegenüber Kreditinstituten ist mit dem
Nennwert angesetzt.
Die
Rückstellungen werden nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung mit der wahrscheinlichen
Inanspruchnahme bemessen.
Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Bei den angewandten Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden wurden die gesetzlichen Vorschriften und
das Niederstwertprinzip beachtet.
Die Erstellung der Bilanz erfolgte unter der Annahme
eines Verlustvortrages
auf neue Rechnung.
Das Sachanlagevermögen wird mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um
planmäßige lineare Abschreibungen, die der
voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechen, bewertet. Bei
den Neuanschaffungen wurden keine Sonderabschreibungen
gemäß § 7 g Abs. 1 EStG vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten
zwischen
€ 150,00 und € 1.000,00 werden
gemäß § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre
abgeschrieben. Der Bruttoanlagespiegel gem. § 268 Abs.
2 HGB wird nachfolgend dargestellt.
In den ausgewiesenen Forderungen sind €
10.000,00 Forderungen mit einer Restlaufzeit von über
einem Jahr enthalten.
Wertberichtigungen auf Forderungen wurden nicht
gebildet.
Die sonstigen Rückstellungen
berücksichtigen Angaben gemäß alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.
Die Verbindlichkeiten wurden mit den
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
Die Kreditoren sind mit € 166.912,36
kurzfristig.
In den ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten sind
€ 99.961,40 mit einer Restlaufzeit von über einem
Jahr enthalten.
Fremdwährungsposten bestanden keine.
Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich inkl.
Aushilfen 11 Mitarbeiter angestellt.
Zum Bilanzstichtag ist die Gesellschaft bilanziell
überschuldet.
Eine insolvenzrechtliche Überschuldung besteht
jedoch aufgrund einer positiven Fortführungsprognose
nicht.
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2016 -
31.12.2016
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 34.961,40 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.286,59
EUR.
1.1.2015 -
31.12.2015
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 40.000,00 EUR. Der Betrag der
Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände
gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.948,34
EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
herne, 10.07.2017 gez. Kurzawa gez. Krenz
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.07.2017 festgestellt.
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