Gebrüder Gillessen GmbHLiquidiert

44147 Dortmund, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dortmund HRB 4228
Vorher
Gebrüder Gillesen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Eingetragen
4.2.1976
Branche
Verlegen von BüchernBeteiligungsgesellschaftenVerlegen von Zeitungen
Gegenstand
der Betrieb einer Offset- und Buchdruckerei. Die Gesellschaft kann aber auch jede andere gewerbliche Tätigkeit ausüben, die mit den vorgenannten Zwecken im Zusammenhang stehen oder der Gesellschaft dienlich sind.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Gebrüder Gillessen GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 9.527,00 66.204,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.440,00 10.737,00
II. Sachanlagen 3.087,00 8.467,00
III. Finanzanlagen 0,00 47.000,00
B. Umlaufvermögen 185.560,99 187.162,66
I. Vorräte 46.190,00 65.933,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 134.390,63 116.962,73
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.980,36 4.266,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.070,00 3.953,96
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.654,55 43.527,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 219.812,54 300.847,75

Passiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 69.091,72 133.856,56
III. Jahresüberschuss 19.872,58 64.764,84
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 23.654,55 43.527,13
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 52.000,00
C. Rückstellungen 11.088,00 14.013,00
D. Verbindlichkeiten 208.724,54 234.834,75
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 175.171,05 187.859,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 219.812,54 300.847,75

Anhang

A. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

1. Allgemeine Angaben

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. von § 267

Abs. 1 und 4 HGB.

Der Jahresabschluss wurde vor Ergebnisverwendung aufgestellt.

2. Aktiva

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vornahme der planmäßigen Abschreibung erfolgte unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode.

Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu € 410,00 wurden im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben.

Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Sofern der Zeitwert am Bilanzstichtag niedriger war, wurde dieser angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip wurde bei der Bewertung beachtet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nominalwert ausgewiesen. Erkennbare Einzelrisiken bestanden nicht.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um im voraus verausgabte Aufwendungen.

3. Passiva

Das Stammkapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie sind ausreichend bemessen und nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung in der Höhe notwendig.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

4. Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

B. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

1. Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3. Rückstellungen

a) Steuerrückstellungen

  Stand 01.01.2007 Inanspruchnahme Zuführung Stand 31.12.2007
 
Körperschaftsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00
Gewerbesteuer 1.238,00 0,00 0,00 1.238,00
  1.238,00 0,00 0,00 1.238,00

b) sonstige Rückstellungen

  Stand 01.01.2007 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2007
 
Abrissverpflichtung 2.775,00 0,00 0,00 3.075,00 5.850,00
Abschlusskosten 7.000,00 -7.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
  9.775,00 -7.000,00 0,00 7.075,00 9.850,00

Der Gesellschafter-Geschäftsführer Herr Michael Huber hat gem. Protokoll über die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2006 auf seine Ansprüche aus der Pensionszusage der Gesellschaft verzichtet.

4. Verbindlichkeitenspiegel

    Davon    
    mit einer Restlaufzeit von    
    bis zu 1 bis mehr als    
  Gesamtbetrag 1 Jahr 5 Jahren 5 Jahren gesichert gesichert
  durch
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 93.178,39 73.046,32 20.132,07 0,00 68.070.10 Lebensversicherungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 74.029,03 74.029,03 0,00 0,00 74.029,03 Üblicher Eigentumsvorbehalt
3. sonstige Verbindlichkeiten 41.517,12 41.517,12 0,00 0,00   -
  208.724,54 188.592,47 20.13,07 0,00    

C. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Michael Huber.

II. Die Gesellschafterversammlung wird beschließen, den Jahresüberschuss zur Reduzierung des Verlustvortrages zu verwenden.

Dortmund,

Michael Huber

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