Alpha - Omega GmbHLiquidiert

Arnulfstraße 31, 47441 Moers, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 5911
Eingetragen
7.8.2000
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit keramischen Erzeugnissen und GlaswarenEinzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Unternehmensberatung, Hilfe im betrieblichen Rechnungswesen, Existenzgründungsberatung sowie Handel mit Software. Gegenstand des Unternehmens ist auch der Einzelhandel mit kunstgewerblichen Artikeln jeder Art, Glas, Porzellan, Kleintextilien, Schmuck, Geschenkartikeln und ähnlichem.

Historie

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Management

NameRolle
Christiane Olt
seit 28.1.2009
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Alpha - Omega GmbH

Moers

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva in EUR

A. Anlagevermögen  
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.955,00
00325 PKW Mercedes E 220 12.100,00
00410 Geschäftsausstattung 603,00
00420 Büroeinrichtung 1.251,00
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro 1,00
Summe II. Sachanlagen 13.955,00
III. Finanzanlagen  
6. sonstige Ausleihungen 6.912,26
00580 Ausleihungen an Gesellschafter 6.912,26
Summe III. Finanzanlagen 6.912,26
Summe A. Anlagevermögen 20.867,26
B. Umlaufvermögen  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 34.684,64
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 34.684,64
4. sonstige Vermögensgegenstände 6,54
01576 Anrechenbare Vorsteuer 19 % 35.679,34
01776 Umsatzsteuer 19 % -42.963,02
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 6.612,22
01781 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 1/11 678,00
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.691,18
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 1.570,06
01000 Kasse 1.034,97
01200 Volksbank Ndrrh. Kto. 7213089018 535,09
Summe B. Umlaufvermögen 36.261,24
Summe Aktiva 57.128,50
Passiva in EUR  
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital  
00800 Gezeichnetes Kapital 25.600,00
Variables Kapital  
Einlagen/Entnahmen -4.998,00
01880 Unentgeltliche Wertabgaben -4.998,00
Summe Variables Kapital -4.998,00
Summe I. Kapital 20.602,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag -37.778,28
00868 Verlustvortrag vor Verwendung -37.778,28
V. Jahresüberschuß /Jahresfehlbetrag 40.887,92
Summe A. Eigenkapital 23.711,64
B. Rückstellungen  
II. Rückstellungen  
2. Steuerrückstellungen 2.851,00
00957 Gewerbesteuerrückstellung 1.335,00
00963 Körperschaftsteuerrückstellung 1.516,00
3. sonstige Rückstellungen 10.000,00
00974 Rückstellungen für Gewährleistungen 10.000,00
Summe II. Rückstellungen 12.851,00
Summe B. Rückstellungen 12.851,00
C. Verbindlichkeiten  
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 19.895,93
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.895,93
8. sonstige Verbindlichkeiten 669,93
01790 Umsatzsteuer Vorjahr 669,93
Summe C. Verbindlichkeiten 20.565,86
Summe Passiva 57.128,50

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluß der Firma Alpha Omega GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Vorschriften:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen wurden unter der Berücksichtigung aller erkennbaren Risken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Wert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Steuern vom Einkommen und Ertrag ergeben sich vor allem aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit.

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Im Wirtschaftsjahr 2007 wurde ein Jahresüberschuß in Höhe von EUR 43.738,92 erzielt.

Der Verlustvortrag aus Vorjahr(en) ist aufgebraucht.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor den Gewinn zur Minderung des Verlustvortrages zu verwenden und diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Christiane Olt

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Forderungen an Christiane Olt EUR 6.912,26

Die Forderungen wurden mit 2% über dem Basiszinssatz bzw. mit 6% verzinst.

 

Moers, den 1. Mai 2008

Christiane Olt, Geschäftsführerin

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