Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 703322
Eingetragen
30.1.2009
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von MöbelnTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
der Handel mit industriellen Produkten aus den nachgenannten Bereichen, die Montage dieser Produkte aus dem Möbelbereich, dem Fahrzeugausrüstungsund Zubehörbereich und die Vermittlung in diesem Produktbereichen sowie alle daran angrenzenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art im In- und Ausland erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Unternehmenszwecks dienlich sein können. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Florent Pierre Deschler
77866 Rheinau, Hauptstr. 216 a
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Flux GmbH

Rheinau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 52.161,00 54.015,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.994,00 3.352,00
II. Sachanlagen 43.167,00 50.663,00
C. Umlaufvermögen 46.596,86 78.784,53
I. Vorräte 33.113,85 50.052,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.191,18 19.426,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 291,83 9.305,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.250,69 10.702,84
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 55.750,72 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 161.759,27 156.002,37

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 25.291,45
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 291,45 0,00
III. Jahresfehlbetrag 68.542,17 -291,45
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 55.750,72 0,00
B. Rückstellungen 8.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 153.759,27 129.710,92
Bilanzsumme, Summe Passiva 161.759,27 156.002,37

Anhang



Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

AKTIVSEITE
A.  Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital
Die Ausstehenden Einlagen sind zum Nennwert ausgewiesen.
Die Ausstehenden Einlagen werden im Geschäftsjahr 2010 entsprechend den Ängerungen des BilMoG beim Eigenkapital ausgewiesen.

B.  Anlagevermögen
I.  Immaterielle Vermögensgegenstände
Die Immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

II.  Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen.
Bewegliche Wirtschaftsgüter werden linear abgeschrieben.

C.  Umlaufvermögen
I.  Vorräte
Die Handelsware ist zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
II.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert  und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.
Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen allen erkennbaren Einzelrisiken und dem allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen.

Art der Forderungen
Gesamt- betrag
EURO
davon mit einer Restlaufzeit
bis 1 Jahr EURO
über 1 Jahr EURO

Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen

5.355,00

5.355,00

0,00

Sonstige
Vermögensgegenstände

7.836,18

7.836,18

0,00
Summe
13.191,18
13.191,18
0,00


III.  Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei  Kreditinstituten
Die Flüssigen Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

D. Rechnungsabgrenzungsposten
Die Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nominalwerten angesetzt. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

PASSIVSEITE
A.  Eigenkapital
Die Eigenkapitalpositionen sind zum Nennbetrag angesetzt.

B. Rückstellungen
Bei der Bemessung der Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen worden.

C. Verbindlichkeiten
Diese Posten sind grundsätzlich mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
 

Art der Verbindlichkeiten
Gesamt- betrag
EURO
davon mit einer Restlaufzeit
bis 1  Jahr EURO
von 1 - 5 Jahre EURO
über 5 Jahre EURO

Verbindlichkeiten
gegenüber
Kreditinstituten

85.753,10

10.753,10

0,00

75.000,00

Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und
Leistungen

11.281,26

11.281,26

0,00

0,00

Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen

2.892,75

2.892,75

0,00

0,00

Sonstige
Verbindlichkeiten

53.832,16

53.832,16

0,00

0,00
Summe
153.759,27
78.759,27
0,00
75.000,00


Erläuterungen zum JahresabschlussEs bestehen Verbindlichkeiten zum 31.12.2010 in Höhe von insgesamt € 153.759,27 (Vorjahr: € 129.710,92). Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren von insgesamt 75.000,00 € (Vorjahr € 75.000,00 ).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind:
Betrag   Art und Form der Sicherheiten
€ 75.000,00  Sicherungsübereignungen, Bürgschaften

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen mit € 46.492,50 durch die Hingabe eines Darlehens bei der BMW Bank.

Gewährte Vorschüsse und Kredite für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans unter Angabe der Zinssätze, der wesentlichen Bedingungen und der gegebenenfalls im Geschäftsjahr zurück gezahlten Beträge sowie die zu Gunsten dieser Personen eingegangenen Haftungsverhältnisse:
Florent Deschler  € 5.124,63 Zins 4 %

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, bestehen nicht.

Angaben zur Feststellung des Jahresabschlusses
Bei dem nachstehenden Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010 handelt es sich um die in Einklang mit § 326 HGB für Offenlegungszwecke verkürzte Fassung des Jahresabschlusses. Ferner wurden für Zwecke der Offenlegung die Erleichterungen für kleine Gesellschaften in Anspruch genommen, auf deren Inanspruchnahme bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise verzichtet wurde.

Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, auch wenn sie im Geschäftsjahr oder später ausgeschieden sind, waren:
Name, Vorname Beruf
Deschler, Florent Geschäftsführer


Rheinau, den 22. März 2011  
…………………………………………..
        Florent Deschler




  

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