caremax GmbHLiquidiert

Auf dem Dudel 8, 46483 Wesel, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 17048
Eingetragen
26.7.2004
Branche
Herstellung von orthopädischen ErzeugnissenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
Produktion und die Aufbereitung von rehabilitationstechnischen Hilfsmitteln zum Vertrieb im In- und Ausland.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Sahner
seit 26.7.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

caremax GmbH

Wesel (vormals: Hamminkeln)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

6.677,00

10.121,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

233.759,00

233.759,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

15.746,92

15.595,02

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3.894,73

6.087,14

C. Rechnungsabgrenzungsposten

4.847,55

6.868,09

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

627.869,71

582.845,89

Summe Aktiva

892.794,91

855.276,14



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-607.845,89

-540.827,02

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-45.023,82

-67.018,87

nicht gedeckter Fehlbetrag

627.869,71

582.845,89

B. Rückstellungen

15.000,00

15.000,00

C. Verbindlichkeiten

877.693,60

840.276,14

D. Rechnungsabgrenzungsposten

E. Sonstige Passiva

101,31

0,00

Summe Passiva

892.794,91

855.276,14

ANHANG

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss der caremax GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofernsie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsnachweis ordnungsgemäß entwickelt.

Bewegliche, selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungswert von € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Bewegliche abnutzbare Wirtschaftgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, und deren Anschaffungskosten oder Herstellungskosten mehr als € 150,00 bis €1.000,00 betragen, wurden in den Vorjahren in einen Sammelposten eingestellt und entsprechend den steuerlichen Vorgaben mit 20 v. H. p.a. abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sofern in Anspruch genommen, wurden für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 877.693,60 (Vorjahr: Euro 840.276,14).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

III. Erläuterungen zur Bilanz

Sonstige Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind nicht auszuweisen.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

IV. Angaben zu den Gesellschaftsorganen

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2013 Herr Peter Sahner.

 

Wesel, den 09. April 2015

gez. Peter Sahner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09.04.2015

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