Kjaerulff 1
GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.10.2009 bis zum 30.09.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
30.9.2010
EUR |
30.9.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
7.821,57 |
12.291,09 |
| I.
Sachanlagen |
7.821,57 |
12.291,09 |
| B.
Umlaufvermögen |
131.922,06 |
194.034,33 |
| I.
Vorräte |
48.429,54 |
51.705,10 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
83.492,52 |
137.250,76 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
6.126,00 |
0,00 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
0,00 |
5.078,47 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
981,07 |
0,00 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
547.932,37 |
452.501,26 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
688.657,07 |
658.826,68 |
Passiva
|
|
30.9.2010
EUR |
30.9.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
945.000,00 |
945.000,00 |
| III.
Verlustvortrag |
1.422.501,26 |
953.765,20 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
95.431,11 |
468.736,06 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
547.932,37 |
452.501,26 |
| B.
Rückstellungen |
8.628,00 |
7.828,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
680.029,07 |
650.998,68 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
680.029,07 |
650.998,68 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
688.657,07 |
658.826,68 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen
Der Jahresabschluss zum 30. September 2010 wurde
entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften
aufgestellt.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden
nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden
Vorschriften der §§ 266 ff., 275 ff. HGB und
§ 42 GmbHG gegliedert. Für die Gewinn-
und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren
gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewendet.
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das
Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten
abzüglich planmäßiger Abschreibungen
bewertet.
Forderungen und Sonstige
Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten
abzüglich vorgenommener Wertberichtigungen bilanziert.
Verbindlichkeiten sind grundsätzlich zu
Rückzahlungsbeträgen passiviert.
Die
Rückstellungen sind in Höhe des Betrags
angesetzt worden, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
C. Erläuterungen zur Bilanz
Der Betrag der ausgewiesenen
Forderungen und
Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt €
6.126,00 (Vorjahr: € 4.650,00).
Die
Währungsumrechnung zum Bilanzstichtag von
dänischen Kronen (DKK) in Euro (€) ist nach den
durch das Bundesfinanzministerium veröffentlichten
Umsatzsteuer-Umrechnungskursen erfolgt.
Pfandrechte oder
ähnliche Rechte bestehen nicht.
Es bestehen
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen i. H. v. € 461.584,39 (Kjaerulff 1
Digital A/S i. H. v. € 160.550,43 und Kjaerulff 1
Holding A/S i. H. v. € 301.033,96), insoweit sind
Vereinbarungen über einen qualifizierten
Rangrücktritt der verbundenen Unternehmen geschlossen
worden.
Der ausgewiesene Jahresverlust hat zu einem
nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag
geführt.
Sonstige Angaben
Als Geschäftsführer ist im Berichtsjahr
bestellt gewesen:
Karsten Kjærulff, Odense, Dänemark
Der Geschäftsführer ist vom
Selbstkontrahierungsverbot (§ 181 BGB)
befreit.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den
Konzernabschluss der Kjaerulff 1 Holding A/S,
Odense, Dänemark, einbezogen. Der Konzernabschluss ist
am Sitz dieses Unternehmens erhältlich.
Hamburg, den
Kjaerulff 1 GmbH, Hamburg
Karsten Kjærulff
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.09.2011
festgestellt.
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