Elektrotechnik Schwarz GmbHLiquidiert

38108 Braunschweig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Braunschweig HRB 1434
Eingetragen
9.1.1980
Branche
Reparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenBeteiligungsgesellschaftenGroßhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Planung, Erstellung und Reparatur von elektrischen Anlagen jeglicher Art sowie der Handel mit elektrischen Geräten und Zubehör. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektrotechnik Schwarz GmbH

Braunschweig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 8.028,00 13.329,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.194,00 8.163,00
II. Sachanlagen 3.834,00 5.166,00
B. Umlaufvermögen 146.603,97 220.602,05
I. Vorräte 84.902,71 90.469,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 60.511,17 112.208,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.345,60 2.202,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.190,09 17.924,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.158,98 3.005,73
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 67.948,86 32.186,15
Bilanzsumme, Summe Aktiva 226.739,81 269.122,93

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 76.693,79 76.693,79
II. Verlustvortrag 108.879,94 76.576,18
III. Jahresfehlbetrag 35.762,71 32.303,76
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 67.948,86 32.186,15
B. Rückstellungen 7.540,74 7.476,00
C. Verbindlichkeiten 219.199,07 261.646,93
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 104.199,07 146.646,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 226.739,81 269.122,93

Anhang


 
 
Der Jahresabschluss der Elektrotechnik Schwarz GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

 Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und
Konsolidierung

 

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Informationen zur Bilanz

 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
 Betrag
Ausleihungen
0,00  Euro
Forderungen
0,00  Euro
Verbindlichkeiten
24.201,26  Euro



Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.


Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag


Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Verlustvortrag wurde ein Jahresfehlbetrag von Euro -35.762,71 einbezogen.


Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.


Angabe des gezeichneten Kapitals in DM bzw. Euro


Das gezeichnete Kapital beträgt € 76.693,79


Sonstige Angaben

 

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen


  Gesonderte Ausgabe von Verbindlichkeiten


Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:


Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

 

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Dirk Diestelmann
 
 




Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Braunschweig, 21.12.2011
 
Ort, Datum
Unterschrift



Person (Unterschrift der Geschäftsleitung)




Titel
Vorname                 Dirk
Name                      Diestelmann
Funktion                  Geschäftsführer
andere Attribute
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2011 festgestellt.

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